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Proceso de Gestión de Riesgo DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Introducción El Presidente de la República, a través del Instructivo Presidencial Nº 006/2010 instruyó como Objetivo Gubernamental de Auditoría N° 2: “Mantener y mejorar el Proceso de Gestión de Riesgos en las entidades de la Administración del Estado”. Para ello, los Jefes de Servicio deberán: • Dar cumplimiento a las directrices que sobre la materia formule el Consejo de Auditoría Interna. • Asumir las autoridades superiores de los ministerios, servicios, intendencias y empresas del Estado, la responsabilidad de la adopción de medidas tendientes a la gestión efectiva de los riesgos, especialmente los de mayor criticidad, informando de ello al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. • Disponer de los recursos necesarios para la correcta implementación y funcionamiento del Proceso de Gestión de Riesgos en la entidad.” Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria CONSIDERACIONES A partir de año 2007, los Servicios de la Administración del Estado, implantaron Procesos de Gestión de Riesgos. Durante el año 2008, se mejoraron y mantuvieron dichos procesos. En la lógica mejoramiento continuo, el año 2009, se orienta a que los Servicios perfeccionen y mejoren su Proceso de Gestión de Riesgos, sobre todo en lo que respecta a la adecuación de su Matriz de Riesgo Estratégica a la realidad de la entidad, y al fortalecimiento de sus Planes de Tratamiento de Riesgos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria GESTION DE RIESGOS MATRICES DE RIESGOS PLAN CONCEPTOS CLAVES TRATAMIENTO RIESGOS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria ¿? Proceso de Gestión de Riesgos Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Proceso de Gestión de Riesgos Es un proceso estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. Todos en la organización juegan un rol en el aseguramiento de éxito de la gestión de riesgos, pero la responsabilidad principal de la identificación y manejo de éstos recae sobre la dirección Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Por lo Tanto en Procesos de Gestión de Riesgo… Procesos Conceptos Claves Riesgos Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Procesos Conjunto de actividades íntimamente relacionadas que existen para generar un bien o un servicio, que cuentan con un ingreso de recursos, una transformación de éstos y una salida de servicios o productos, que tienen un cliente interno o externo a la organización. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Algunos Procesos Hospitalarios Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Riesgos Contingencia o proximidad de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos. La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Particularidades • La Gestión de Riesgos es un proceso iterativo que debe contribuir a la mejora organizacional a través del perfeccionamiento de los procesos. • Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales. • También puede ser aplicada a proyectos específicos, para sustentar decisiones específicas o para administrar áreas específicas de riesgo. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Beneficios potenciales de la aplicación de la Gestión de Riesgos • Contribuye al logro de los objetivos en la organización. • Incrementa el entendimiento de los quehaceres de la organización. • Genera y fortalece el enfoque en asuntos que realmente importan a la organización. • Contribuye a disminuir las sorpresas y crisis en la organización. • Genera mayor información y con más transparencia sobre los riesgos identificados, tomados y las decisiones realizadas. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Contribuye ……. •El mejoramiento continuo del Proceso de Gestión de Riesgo, se logrará en base a la revisión y examen del proceso por parte del Servicio, identificando debilidades y estableciendo planes para superarlas. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Fase establecimiento del contexto Establecer contextos interno, externo y de gestión en los cuales tendrá lugar el Proceso de Gestión de Riesgos. Contexto interno Contexto externo Contexto gestión de riesgos Estructura interna del Servicio, organizacional, misión, visión, objetivos estratégicos Cómo se ubica el Servicio en el sector al que pertenece Definir estructura de análisis, los roles y responsabilidades, los procesos que se gestionarán y mecanismos Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Fase establecimiento del contexto ¿Qué se pide?. Contexto interno - externo Política de Riesgos Definir roles Documento formal aprobado por la dirección que señale: •Compromiso dirección • Alineamiento entre política y objetivos estratégicos. • Amplitud de la política. •Procesos para gestionar riesgos. •Compromiso de dirección para la revisión Definir quien: Acciones prevenir o reducir efectos de riesgos. •Controlar tratamiento de riesgos. •Identificar y registrar problemas en la gestión de los riesgos. Verificar y monitorear la implementación de soluciones contenidas en las estrategias Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria FASES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Identificación de riesgos y oportunidades: Identificar los riesgos que podrían impedir, degradar o demorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la organización, así como las oportunidades que puedan contribuir al logro de los referidos objetivos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria GESTION DE RIESGOS PLAN MATRICES DE RIESGOS CONCEPTOS CLAVES TRATAMIENTO RIESGOS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Matriz de Riesgos Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Matriz de Riesgos Estratégica: Una herramienta usada para sistematizar el análisis de los procesos, sus riesgos, la severidad de los mismos, los controles asociados y la exposición al riesgo que presenta cada uno. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Ejemplos Matrices de Riesgo Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria GESTION DE RIESGOS MATRICES DE RIESGOS PLAN CONCEPTOS CLAVES TRATAMIENTO RIESGOS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Tratamiento de Riesgo Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Tratamiento de Riesgos Críticos Paso del Proceso de Gestión de Riesgos que corresponde a la selección e implementación de opciones apropiadas para manejar el riesgo. Las medidas de tratamiento de los riesgos pueden incluir evitar, reducir, compartir o aceptar el riesgo. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Fase Tratamiento del Riesgo De acuerdo al ranking de riesgos definir su tratamiento y/o monitoreo, desarrollando e implementando estrategias y planes de acción específicos, que mantengan el riesgo dentro de los niveles aceptados Formular estrategias para el tratamiento y monitoreo de los riesgos Estrategias genéricas para tratamiento de los riesgos Evaluar y seleccionar las estrategias de tratamiento de los riesgos Preparar e implementar planes de tratamiento y monitoreo Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Estrategias Genéricas para el tratamiento de Riesgos Compartir: Trasladar una parte del riesgo Cuatro estrategias globales que permiten enfrentar la problemática de gestionar los riesgos, desde el punto de vista de su nivel de severidad y del nivel de la exposición al riesgo Aceptar: No se emprende ninguna acción que afecte a la probabilidad, las consecuencias del riesgo o la efectividad del control asociado al riesgo Evitar: Salir de las actividades que generen los riesgos. (Cuando esto sea realizable) Reducir: Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o las consecuencias del riesgo o ambos a la vez Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Para el Año 2010 SE PIDE…. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria GESTION DE RIESGOS • Identificación de Riesgos. • Matriz de Riesgos Simplifcada. - Análisis de Riesgos. - Evaluación de Riesgos. • Tratamiento de Riesgos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Identificación de Riesgos Críticos El Servicio o entidad deberá identificar y determinar los riesgos más críticos para el logro de la misión y los objetivos de la institución. Los riesgos críticos para el año 2010 deben ser al menos 20. El 50% debe corresponder a riesgos críticos que afecten el uso adecuado de los recursos (financieros). El 50% restante corresponderá a riesgos críticos que afecten la imagen, los procesos, etc. Criticidad: característica que se fundamenta entre otras variables, en el nivel del riesgo y en su importancia estratégica. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Identificación/Análisis de Riesgos Críticos Los riesgos críticos identificados deben ser aprobados por el Jefe de Servicio y remitidos al Consejo de Auditoría para su validación metodológica y para conocimiento del Sr. Ministro de la Cartera. Fecha: 29.10.2010. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS • Se realiza Taller de Identificación de Riesgos Críticos el día 27 de Octubre 2010, con la participación de funcionarios de distintos estamentos del Servicio. • Se identifican 20 riesgos críticos del Servicio de Salud, 10 financieros y 10 estratégicos. • Los riesgos identificados son aprobados por la Directora del Servicio e informados al Ministro y al Consejo de Auditoría General de Gobierno de acuerdo con el Ordinario Nº 2453 del 29/10/10. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Identificación de Riesgos Críticos CUADRO N° 1: RIESGOS CRÍTICOS EN EL SERVICIO O ENTIDAD GUBERNAMENTAL 2010 Ministerio: Ministro: Servicio o entidad: Jefe de Servicio o entidad: De acuerdo a las definiciones institucionales y en consideración a elementos estratégicos asociados a la gestión del Servicio o entidad, se consideran como riesgos críticos para el año 2010, los siguientes: I.- Riesgos Financieros 1.- 2.3.… II.- Riesgos de Imagen, Procesos, Resultados, etc. 1.2.3.… Explicación Adicional: Fundamento para el caso excepcional que en el Servicio o entidad no se pueda lograr identificar el 50% de riesgos críticos de tipo financiero, y el 50% de riesgos críticos de imagen, proceso, resultados, etc. Jefe de Servicio o entidad Firma Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Matriz de Riesgos Simplificada 2010 Guía Técnica Nº 45 Análisis previo a formular la Matriz de Riesgos Simplificada 2010 (Anexo N° 2 de la Guía Técnica 45/2010): Riesgo Crítico Objetivo que afecta Etapa Subproceso Control Clave Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Proceso Matriz de Riesgos Simplificada 2010 Guía Técnica Nº 45 Formular la Matriz de Riesgos Simplificada 2010 (Anexo N° 2 de la Guía Técnica 45/2010): Proceso, subproceso y etapas. Objetivos de la etapa. Riesgo crítico. Probabilidad e impacto, y nivel de severidad del riesgo crítico. Controles claves asociados al riesgo. Exposición al riesgo (a nivel de riesgo específico). La fecha de envío al Consejo de Auditoría es el 30.12.2010. Debe enviarse aprobada por el Jefe de Servicio. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Guía Técnica Nº 45 Matriz de Riesgos Simplificada 2010 ANEXO N° 2: Matriz de Riesgo Simplificada del Servicio o entidad 2010 Ministerio Ministro: Servicio o entidad: Jefe de Servicio o entidad: Información proceso Proce so Subproc eso Etap a Información Riesgo Crítico Objeti vo Riesg o Crítico Probabilidad Impacto Control Clave Severidad Clasif Valor Clasi f Valor Clasi f Valor Diseño Contr ol Efectividad Control Exposición al Riesgo P O A Clasif Valor Clasi f Valor … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … FIRMA JEFE DE SERVICIO O ENTIDAD Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria DESAGREGACION DE LOS RIESGOS CRITICOS • El Equipo Auditor, levanta la información de los Riesgos Críticos Identificados en Taller , para definir a cual de los procesos transversales pertenecen. • Luego se desagrega el proceso en : – Proceso – Subproceso. – Etapa. – Objetivo de la Etapa. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE RIESGOS • Se designó Responsable por cada Proceso definido. - Para en un trabajo en conjunto con el auditor definir las acciones de aseguramiento y controles claves.- • Rol del Encargado del Proceso: – Definir un Plan de Tratamiento en conjunto con equipo de auditores. – Definir plazos y metas. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Matriz de Riesgos Riesgos Críticos Financieros Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Subproceso Adquisición de Bienes Jefe de Abastecimiento Elaboración de Bases Sr. Manuel Que la elaboración de las Bases (Administrativas- Valenzuela Daza Técnicas) considere las condiciones más ventajosas para el Servicio. Que exista una Inadecuada definición de los términos de referencia para licitación pública. Riesgo Financiero Etapa Nº 1 Objetivo Etapa Riesgo Crítico Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Subproceso Adquisición de Bienes Riesgo Financiero Nº 2 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Jefe de Departamento Selección de Ofertas Jurídico Sr. Luis Seleccionar las Ofertas más convenientes Pacheco considerando la relación precio/calidad. Herrera Que exista poca rigurosidad en la revisión de las ofertas de acuerdo a las bases de licitación en la Dirección de Servicio. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Contabilidad Subproceso Registro Contable Riesgo Financiero Nº 3 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Proceso Subproceso Riesgo Financiero Nº 4 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Departamento de Análisis e imputación contable. Finanzas, Sr. Víctor Asegurar que las imputaciones contables se realicen Vallejos de acuerdo al Clasificador Presupuestario Provoste atendiendo a la naturaleza del gasto o ingreso. Que Exista imputaciones inconsistentes o erróneas. Contabilidad Contabilización de Compras Centralizadas de Intermediación Local. Jefe Contabilización de la distribución de las compras a Departamento los distintos establecimientos. de Finanzas, Que la contabilización del Gasto por establecimiento Sr. Emilio Ríos se efectúe de acuerdo al protocolo establecido. Ríos Dificultad de la contabilización del gasto en los establecimientos, debido al sistema de gestión centralizada de compras. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Contabilidad Subproceso Registro Contable Riesgo Financiero Nº 5 Riesgo Crítico Sub Dirección Administrativa Digitación en el sigfe de un documento mercantil. Sr. David Cabezas Que las transacciones reflejadas en la contabilidad Cáceres tengan una autorización de un funcionario distinto al que digita contablemente. Que una misma persona digite, valide y apruebe los registros contables. Proceso Gestión Financiera Etapa Objetivo Etapa Subproceso Evaluación de la Gestión Financiera. Riesgo Financiero Nº 6 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Sub Dirección Evaluación del cumplimiento presupuestario del Administrativa Sr. David Servicio. Cabezas Conocer las partidas presupuestarias que se Cáceres encuentran sin su respectivo financiamiento. Que la Deuda del Servicio no se encuentre debidamente justificada. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Objetivo Etapa Riesgo Crítico Formulación Presupuestaria del Gasto en Recursos Sub Dirección Humano Recurso Análisis de las fuentes de financiamiento del gasto de Humano. Sra. recurso humano. Cecilia Díaz Verificar que la dotación real del Servicio tenga su Ovando respaldo financiero. Que el Gasto en Personal del Subtitulo 21 no se Ajuste al Gasto real de la Dotación del Servicio. Proceso Provisión de Fármacos Subproceso Riesgo Financiero Nº 7 Planificación Presupuestaria Etapa Subproceso Determinación de necesidades Riesgo Financiero Nº 8 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Sra. Ingrid Clouet Elaboración de un programa de compra mensual y Henríquez, anual que considera y evalúa una amplia gama de Departamento factores. de Redes Que el programa de compras de medicamentos sea eficiente y se ajuste a disponibilidad presupuestaria. Deficiente Programación de Compras de productos farmacéuticos en los establecimientos del Servicio. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Recaudación de Ingresos Propios Subproceso Riesgo Financiero Nº 9 Recaudación otorgadas por Prestaciones Asistenciales Objetivo Etapa Riesgo Crítico Sub Dirección Administrativa Sr. David Cobro de Prestaciones Cabezas Que el cobro se efectúe de acuerdo a las Cáceres prestaciones otorgadas al paciente. Que exista una deficiente recaudación de ingresos propios. Proceso Tesorería Etapa Subproceso Contabilización. Riesgo Financiero Nº 10 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Información a los referentes de los distintos Dra. Paola programas de salud del movimiento de los saldos de Alarcón V. programas. Sub Directora Médica. Que los recursos de los distintos programas de salud sean conocidos e imputados según su naturaleza. Desconocimiento de la fuente de financiamiento e imputación del gasto de quienes ejecutan los recursos por programas de atención de salud. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Matriz de Riesgos Riesgos Críticos Imagen, Procesos y Resultados Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 2 Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 1 INFORMACION DEL PROCESO Proceso Atención Medica en Servicio Urgencia Adulto Hospital de Baja Complejidad. Subproceso Evaluación médica del paciente. Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Proceso Sr.Ruben Morales Mella Derivación de Paciente a Hospital de Temuco Departamento de Que la derivación del paciente se realice de acuerdo con un Redes protocolo o guía de derivación. Derivación no pertinente en atención de los Hospitales de baja complejidad a uno de mayor complejidad. Manejo de Ficha Clínica Registro de información que debe contener por norma la Ficha Clínica. Sud Directora Médica Del Hospital de Registro de la epicrisis de pacientes derivados. Etapa Pitrufquen Objetivo Que la derivación del paciente contenga una epicrisis que cumpla Dra. Valeria Meza con la normativa vigente. Etapa Hansen Falta de indicaciones clínicas y plan de Tratamiento de pacientes Riesgo Crítico derivados del Hospital Temuco hacia hospitales periféricos. Subproceso Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 3 Subproceso Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Proceso Manejo de Ficha Clínica Registro de información que debe contener por norma la Ficha Clínica. Jefe Departamento Registro de la atención médica. de Calidad y Control de Que el registro de la ficha clínica sea completo, de Gestión Sra. calidad y en orden cronológico ajustándose a guía Mabel Pineda o protocolo establecido. Nesbest Inadecuado Registro y orden de antecedentes en la ficha clínica. Hospitalización de Urgencia Subproceso Hospitalización Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 4 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Sub Director Médico o Jefe Gestión de Ingreso de Pacientes de Urgencia Urgencia Que el ingreso del paciente del Servicio de Hospital Dr. Urgencia a Servicio Clínico, se realice de acuerdo HHA con la norma o protocolo establecido. (Definir) No cumplimiento de normas de ingreso del paciente desde el Servicio de Urgencia a los Servicios Clínicos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Subproceso Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 5 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Proceso Comunicación Organizacional Comunicación Interna de los resultados de la Jefe gestión clínica y administración del Servicio. Departamento Acciones de difusión y publicidad de los de Relaciones resultados de la Gestión Clínica y Administrativa Públicas. Sra. a los funcionarios del Servicio. Margarita Elaborar, difundir información oportuna de interés Saavedra para los funcionarios respecto de las acciones Palacios desarrolladas en el Servicio. Deficiente comunicación interna en la organización. Gestión de Pabellones Quirúrgicos. Subproceso Programación de los Pabellones. Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 6 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Elaboración de la Tabla Intervenciones Dra. Soledad García B. Jefe Quirúrgicas. Que el uso de los horas disponibles de pabellón Departamento de Redes se ajuste a las prioridades definida por el Servicio, Deficiente uso de las horas disponibles de los pabellones Quirúrgicos en los establecimientos de la red. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Atención de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos Ingreso de pacientes a la Unidad de Cuidados Subproceso Intensivos Riesgo de Evaluación Médica de pacientes que requiere Imagen, Etapa ingresar a la UCI. Proceso o Resultado Objetivo Que el ingreso de pacientes a UCI se ajuste a los Nº 7 Etapa protocolos establecido. Proceso Riesgo Crítico Proceso Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 8 Jefe Unidad de Paciente Crítico Hospital Dr. HHA Incumplimiento de la Normativa de ingreso a cama de Unidad de Cuidados Intensivos. Atención de pacientes con patología GES Jefe Departamento Control y seguimiento de condiciones y plazos de Calidad y señaladas por las patologías GES Control de Verificar que las condiciones y plazos señaladas Gestión Sra. Mabel Pineda por el GES se cumplan Nesbest Que no se cumplan las condiciones establecidas por ley en las patologías GES. Subproceso Monitoreo de las prestaciones GES Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria INFORMACION DEL PROCESO Proceso Subproceso Riesgo de Imagen, Proceso o Resultado Nº 9 Etapa Objetivo Etapa Riesgo Crítico Traslado de Pacientes Traslado de paciente de un establecimiento a otro. Monitorización de los tiempos de espera con Administradora respecto al traslado de un paciente. del SAMU, Sra. Que se cumpla el traslado de un paciente de un Yanine Painen hospital u otro en los plazos definidos según Soto protocolo. Tiempo excesivo de espera en relación a protocolos establecidos para el traslado de pacientes de un establecimiento a otro. Higiene, Seguridad y Mejoramiento de ambientes de trabajo Funcionamiento del Comité Paritario en los Subproceso establecidos Sr. Francisco Riesgo de Evaluación y Control de las actividades definidas Villagrán Etapa Imagen, en el Plan de Trabajo Marifil Proceso o Ingeniero de Objetivo Verificar el cumplimiento de las actividades Resultado Prevención Etapa contenidas en el Plan de Trabajo. Nº 10 de Riesgos. No Cumplimiento del Plan de Trabajo de los Riesgo Comités Paritarios en los establecimientos de la Crítico red. Proceso Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Guía Técnica Nº 45 Matriz de Riesgos Simplificada 2010 ANEXO N° 2: Matriz de Riesgo Simplificada del Servicio o entidad 2010 Ministerio Ministro: Servicio o entidad: Jefe de Servicio o entidad: Información proceso Proce so Subproc eso Etap a Objeti vo Información Riesgo Crítico Riesg o Crítico Probabilidad Impacto Control Clave Severidad Clasif Valor Clasi f Valor Clasi f Valor Diseño Contr ol Exposición al Riesgo Efectividad Control P O A Clasif Valor Clasi f Valor … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … FIRMA JEFE DE SERVICIO O ENTIDAD Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Tratamiento de Riesgos Críticos Formular el Plan de Tratamiento de acuerdo a la Matriz de Riesgo Simplificada 2010, considerando que: Deben tratarse todos los riesgos críticos identificados 2010. Las estrategias genéricas consideran: reducir, aceptar, compartir o evitar. Las acciones deben ser aptas para mitigar el riesgo al cual se asocian. Los indicadores deben ser de resultado y señalar qué se quiere medir. La meta debe ser el valor deseado del indicador que se espera alcanzar. El verificador debe ser adecuado para dar seguridad de que se alcanzó la meta. La fecha de envío al Consejo de Auditoría es el 30.12.2010. Debe enviarse aprobado por el Jefe de Servicio. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Guía Técnica Nº 45 Tratamiento de Riesgos Críticos CUADRO N° 16: Ministerio: Ministro: Servicio o entidad: Jefe de Servicio o entidad: Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos Plazo (8) Indicad or de logro (9) Periodo Medición del Indicador (10) Proceso (1) Subproceso (2) Etapa (3) Riesgo Específico (4) Estrategia genérica (5) Descripció n de la estrategia a aplicar (6) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Responsable de la estrategia (7) Meta (11) Evidencia que se observará (12) … … … … … … … … … … … … … … … … … FIRMA JEFE DE SERVICIO O ENTIDAD Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Resumen productos / fechas IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS Identificar y definir los riesgos críticos para el Servicio o Entidad Gubernamental (Uso de Técnicas para identificar eventos). Remisión Cuadro Nº 1 aprobado por el Jefe de Servicio al CAIGG, para validación metodológica, y para su conocimiento al Ministro de la Cartera. ANALISIS DE RIESGOS SISTEMATIZACIÓN DE RIESGOS Entrega al 29.10.10 - Análisis y valuación de riesgos críticos en base a probabilidad por impacto. - Obtener Severidad del Riesgo. - Analizar la efectividad de los controles claves en base a su diseño. - Obtener Exposición al Riesgo. Remisión al CAIGG de la Matriz de Riesgos Simplificada del Servicio 2010 (Formato Anexo Nº 2). Aprobada por el Jefe de Servicio. Entrega al 30.12.10 TRATAMIENTO DE RIESGOS Remisión del Plan de Tratamiento de Riesgos Críticos, con medidas, plazos, responsables e indicadores de logro (Cuadro Nº 16). Aprobada por el Jefe de Servicio. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria