Download Informe Económico del Presidente del Gobierno 2007
Document related concepts
Transcript
OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE PR09OEP012 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS? NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO J. Ignacio Conde Ruiz Director del Departamento de Política Económica de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian San Sebastián, 23 de julio de 2009 1 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE 1994-2008: LA CONVERGENCIA CON EUROPA… La economía española ha experimentado un periodo de 14 años de crecimiento continuado que le ha permitido converger con Europa en renta per-capita. PIB 6 QoQ 5 YoY 4 3 2 1 0 III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II -1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Convergencia en PIB per capita (ppp) con la EU25 GDP per Productivity Hours / total Employment Demographic Spain/EU25 inhabitant / hour employment rate factor (*) 2000 2005 2007 92,7 97,9 101,6 98,4 97,5 101,7 100,2 99,6 97,9 93,9 99,8 100,1 100,3 101,1 102,1 (*) Population aged 15-64 / Total population. 2 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE 1994-2008: UN CRECIMIENTO CON IMPORTANTES DESEQUILIBRIOS… Análisis sectorial: durante el ciclo expansivo en términos de VAB ha perdido peso la industria (casi tres puntos) y lo ha ganado la construcción (1 punto) y los servicios (dos puntos). Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes -Oferta VAB por ramas (%VAB total) 1995 2000 2005 2008 Agricultura 3.8 4.4 3.3 3.2 Industria 20.4 20.9 19.2 17.9 Construcción 8.1 8.3 9.5 9.2 Servicios 67.9 66.4 67.8 69.7 16% 12% 07-09 03-06 00-02 8% Ocupados equivalentes a tiempo completo (%) 1995 2000 2005 2008 Agricultura 8.0 6.1 5.1 4.3 Industria 19.5 19.4 16.8 15.8 Construcción 9.4 11.2 13.3 12.5 Servicios 63.0 63.4 64.8 67.4 4% 0% -4% -8% 2000 2001 Agricultura 2002 2003 Industria 2004 2005 Construcción 2006 2007 Servicios 2008 2009 PIB Un ciclo de crecimiento que agotado que había acumulado importantes desequilibrios 3 DESEQUILIBRIO 1. Un sector de construcción residencial sobredimensionado … OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Inversión construcción residencial, %PIB (1996-2008) Iniciación de viviendas en España 250.000 8,0 Spain 7,5 Euro zone (2008) 7,0 200.000 6,5 150.000 6,0 5,5 100.000 5,0 4,5 4,0 50.000 3,5 3,0 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 0 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1997 Viviendas: inversión, empleo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20 20,0 15,0 15 10,0 10 5,0 5 0,0 0 -10,0 1999 Viviendas, índice de precios (tasa de crecimiento anual) -5,0 1998 Ministerio de la Vivienda TINSA INE I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV -5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -10 -15,0 -15 -20,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -25,0 Inv. Vivienda 2009 Ocupados El ajuste del sector de la vivienda comenzó en 2006. La crisis financiera internacional agudizo el ajuste, que se preveía suave. 4 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Sector de la construcción sobredimensionado: el ajuste esta siendo muy costoso en términos de empleo … Crecimiento de la P Activa 2008* Sector de la vivienda %PIB por paises 2007 7,5 5,7 5,6 5,5 4,8 3,3 Spain* Euro area France Germany Italy United Kingdom 2008 6,6 5,5 5,6 5,4 4,8 3,0 Variation pp. (IVq 2008 -IVq 2007) IV q 2008 6,0 5,3 5,5 5,4 4,8 2,9 EU15* Germany Spain France Italy United Kingdom -1,75 -0,36 -0,18 0,03 -0,09 -0,35 * Spain variation: Iq 2009-IV q2007 1,2 0,4 3,0 0,7 1,4 1,1 *Average: I-III q Empleo (desde el pico) 19.600.000 Desempleo (2000-2009) 19.400.000 19.200.000 4.500 19.000.000 4.000 18.800.000 18.600.000 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 unemployed (thousands) unemployment rate (RHS) 3.500 18.400.000 3.000 18.200.000 18.000.000 2.500 2.000 july 2008 Total may 2009 dif % 19.382.121 18.103.487 -1.278.634 (100) Construction 2.361.177 1.830.059 -531.118 (41,5) Industry 2.731.068 2.416.364 -314.704 (24,6) Services 13.150.027 12.644.412 -505.615 (39,5) 1.500 I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 09 Desde Julio 2008 se han destruido en neto 1,3 millones de puestos de trabajo. El sector de la construcción explica el 40% del total y el ajuste continuara durante los proximos trimestres. 5 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DESEQUILIBRIO 2. Una economía muy endeudada… pero no solo para la compra de viviendas… • España es de los países con un mayor ratio de inversión media en los últimos 10 años. Y no ha sido exclusivamente inversión en vivienda; la inversión en equipo ha sido incluso mayor. • Una gran entrada de inmigrantes (+4 millones entre 2000-2007) ha requerido inversión en capital para mantener el ratio capital por trabajador. Investment in equipment (average growth, 1995-2008, %) Ratio capital por trabajador 10 8 6 4 2 0 Spain France Italy UK Denmark EU-15 Austria Finland Netherlands Germany Source: Eurostat 6 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE La evolución del crédito..... Crecimiento Interanual: PIB vs Credito 30 Variación del crédito 25 Crecimiento PIB 20 15 10 5 2006 2001 1996 1991 1986 -5 1981 0 Durante el periodo 2000-2008 el crédito creció una media del 8%, mientras que el GDP lo hizo al 2,8%. 7 La evolución del crédito..... Crédito a empresas Crédito a familias 1.000.000 1.000.000 Servicios (ex promotor) 900.000 900.000 800.000 800.000 700.000 500.000 400.000 300.000 Promotor 600.000 500.000 400.000 Construccion 300.000 200.000 200.000 100.000 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fuente BDE Otros 700.000 millones euros 600.000 millones euros OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Consumo Vivienda 100.000 Industria 0 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Fuente BDE • El crédito hipotecario explica el 21% del total del crédito a familias, mientras que en la media del la UEM es el 12%. • El crédito relacionado con la construcción es el 43% del total a empresas. • El crédito a otras actividades productivas es 57% del total a empresas. • Endeudamiento marzo 2009: i) Hogares (84% PIB); ii) Empresas (102% PIB) y iii) Estado (42,7% PIB) 8 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE … con una fuerte demanda interna …. Crecimiento intetrimestral acumulado del PIB y sus componentes-Demanda 16% 07-09 03-06 00-02 12% 8% 4% 0% -4% -8% 2000 2001 2002 PIB Consumo privado 2003 2004 Consumo Público 2005 2006 2007 2008 Formación Bruta de Capital fijo 2009 Demanda externa Un modelo de crecimiento con una fuerte demanda interna (el boom inmobiliario asociado a un fuerte apalancamiento, el fenómeno de la inmigración). 9 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Una asignación ineficiente del crédito en termino de VAB y empleo..... Unidades de crédito por cada unidad Unidad de crédito por cada empleo creado de VAB generado 180 18 16 Servicios no construccion 160 Servicios no construccion 14 Construccion 140 Construccion 120 12 Industria Industria 10 100 8 80 6 60 4 40 2 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ante el proceso de desapalancamiento: el sector de la construcción es el que mas unidades de crédito necesita para generar valor añadido y empleo 10 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE ...con unas grandes necesidades de financiación externa Canales de financiación del déficit (flujo neto, millones de euros acumulados en los últimos 12 meses) 210.000 Financiación a corto plazo 170.000 Inversion en cartera National savings (m.a.4 %PIB) 30 28 Inversión directa 130.000 National investment (m.a.4, %PIB) 32 current account balance 26 90.000 24 50.000 22 20 10.000 18 -30.000 I -70.000 II III 2006 IV I II III 2007 IV I II III 2008 IV I 2009 -110.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 La crisis financiera ha transformado la forma de financiar el déficit exterior (de inversión en cartera a financiación a corto política monetaria expansiva no convencional- 11 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Una de las economías más abiertas de Europa …. Índice de apertura ((X+M)/PIB) 50,00 Exportaciones mundiales Imports (% GDP) Importaciones (%PIB) 40,0 Exportaciones (%PIB) Exports (% GDP) 30,0 20,0 40,00 10,0 0,0 30,00 -10,0 -20,0 20,00 -30,0 -40,0 10,00 -50,0 World exports Industrial countries Other countries -60,0 0,00 Spain Italy España Germany Alemania France Francia Italia UK Reino Unido US EEUU Japan Japon e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m a m jn jl a s o n d e f m 2006 2007 2008 2009 12 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DESEQUILIBRIO 3. Escaso avance de la productividad …. Un modelo de crecimiento agotado basado en empleos con bajo valor añadido … Crecimiento de la productividad aparente del trabajo 97-09 3.5 3.0 2.5 total de la economía (VAB) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 total sin construcción (VAB) -1.0 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 La evolución del crecimiento de la productividad aparente del trabajo esta muy ligada al sector de la construcción … 13 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE La competitividad de la Economía …. Crecimiento acumulado de los CLU nominales en el periodo 1999-2008 (Tasas de variación) Cuota mercado de las exportaciones de bienes (nominales) 14 35,0 EU16 España Italia 30,0 Alemania Francia Reino Unido 12 . 25,0 10 20,0 8 Alemania Francia 15,0 6 10,0 4 5,0 2 0,0 0 China Italia España 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Según la evolución de los CLU la economía española ha perdido competitividad con respecto a los otros países de su entorno. No obstante, esta perdida de competitividad no se observa en la evolución de las cuotas de mercado (a pesar de la irrupción de China e India) 14 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE UNA RESPUESTA GLOBAL ANTE UNA CRISIS GLOBAL Una respuesta liderada por el G20 (+España y Holanda) Un grupo nacido con vocación de gestión de crisis internacionales (1997-98), con una amplia representación regional, que incluye países con distintos niveles de desarrollo y que representan más del 85% del PIB mundial y el 65% de la población del planeta. España ha participado en las cumbres internacionales de Washington y Londres, y participará en la de Pittsburg en septiembre en base a la relevancia internacional de su economía, de su sistema financiero y de su experiencia en materia de regulación y supervisión. Acciones con efectos en distintos horizontes 1. A corto plazo: gestión de la crisis Objetivo: Mitigar los efectos adversos sobre la actividad, el empleo y la estabilidad del sistema financiero, y sentar las bases para una pronta recuperación. 2. A medio plazo: reforma de la arquitectura financiera internacional Objetivo: Reforzar el sistema financiero internacional para evitar nuevos episodios como el actual. 3. A más largo plazo: mejora la sostenibilidad de la actividad económica a nivel global Objetivo: Dar una respuesta coordinada a los grandes retos de futuro en materia de sostenibilidad medioambiental, económico-financiera y social. 15 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E La respuesta de política económica en Europa Un plan anti-crisis: El Plan Europeo de Recuperación Económica moviliza el 1,5% del PIB de la UE (€200.000 millones; 85% aportados por los EEMM y el 15% restante del presupuesto comunitario). El plan cubre cuatro áreas: Apoyo a familias: Mantenimiento de empleos y protección a los desempleados. Apoyo a empresas: Mejora del acceso al crédito para las PYMEs (con participación del BEI). Infraestructuras: Impulso a la eficiencia energética y la modernización de las infraestructuras. Investigación y Desarrollo: Aumento de la inversión en I+D y actuaciones especificas en los sectores de la construcción y el automóvil. Una estrategia para reforzar el marco europeo de regulación y supervisión: Dos nuevas entidades europeas (Consejo EU, junio 2009): La Junta Europea de Riesgos Sistémicos, con responsabilidades de análisis de la estabilidad del sistema financiero, identificación de riegos potenciales y recomendaciones de acciones preventivas. El sistema Europeo de Supervisores Financieros, con dos funciones principales: i) desarrollo de normas comunes para promover la solidez de las entidades financieras y; ii) supervisión de grandes entidades transfronterizas. 16 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA EN ESPAÑA: EL PLAN E El esfuerzo presupuestario español supera en 2009 el 1,5% del PIB acordado por el Consejo Europeo de Diciembre (Plan Europeo de Recuperación) • El impulso contracíclico en 2008 (1,8% del PIB) prácticamente duplicó el de Estados Unidos, la segunda economía que más esfuerzo realizó. La mayoría de países no dedicó recursos a ello. • En 2009 se añaden medidas fiscales de carácter temporal, de modo que el mix de impulsos fiscales supone el 2,3% del PIB IMPULSO FISCAL EN 2009 Temporales Fondo de Inversión Local Fondo de Estímulo Otras de vivienda y empleo Permanentes Deducción 400€ en IRPF Devolución Mensual IVA Eliminación Impuesto Patrimonio Anticipo deducción vivienda IRPF TOTAL Millones € 11.228 8.000 3.000 228 14.500 5.000 6.000 1.800 1.700 25.728 % PIB 1,0% 1,3% 2,3% OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE UN NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO MAS SOSTENIBLE El nuevo modelo de crecimiento tiene que ser sostenible en el largo plazo en, al menos, tres dimensiones: • Un modelo basado en la innovación en sentido amplio para enfrentarse con éxito al fenómeno de la globalización. • Un modelo sostenible medioambientalmente bajo en carbono para enfrentarse con éxito al reto del cambio climático. • Un modelo sostenible socialmente que responda con éxito al reto del envejecimiento. 18 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRON DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA La apuesta por la transformación del patrón productivo se inició en 2004 Vivienda Competencia Nueva Ley de Suelo (2007) Código Técnico de Edificación (2006) Transporte Ley de Defensa de la Competencia y creación de la Comisión Nacional de Competencia (2007) Nuevo modelo ferroviario (2005) Energía Reforma de la Ley eléctrico y Ley del hidrocarburos (2007) Educación Ley Orgánica de Educación (2006) Reforma de la Ley Universidad (2007) Orgánica de PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. GASTO PRODUCTIVO AÑO I+D+i civil Educación Inv. Infraestructuras TOTAL 2004 2.904 1.525 14.969 19.397 2008 7.677 2.933 21.166 31.776 del sector sector de 2009 Crec. 09/04 Crec. 09/08 8.693 199,4% 13,2% 2.988 96,0% 1,9% 22.088 47,6% 4,4% 33.769 74,1% 6,3% Desde el año 2004, se ha triplicado el gasto en I+D+i y se ha duplicado en gasto en educación y se ha priorizado el gasto productivo en infraestructuras. OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA La Ley de Economía Sostenible significará acelerar este proceso •En la Ley se incluirán las medidas fiscales (deducción por vivienda y de fomento del alquiler), presupuestarias y regulatorias que contribuyan a poner en marcha una economía más productiva. •Además para acelerar el cambio del modelo productivo la Ley contara con dos instrumentos de financiación: • Fondo para la Economía Sostenible dotado con 20.000 millones de euros, con recursos públicos y privados, que estará disponible en 2010. • Fondo de Inversión Local para proyectos de sostenibilidad ambiental, tecnológicos y de inversión para centros sociales en desarrollo de la Ley de Dependencia. 20 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PATRÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Detalle de los sectores más significativos en la creación de empleo en junio de 2009 (variación anual en personas) Actividades de servicios sociales sin alojamiento Servicios de alojamiento Administración Pòblica y defensa; Seguridad Soc. oblig. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Asistencia en establecimientos residenciales Fabricación de material y equipo eléctrico Actividades sanitarias Actividades administrativas de oficina y activ. Aux. empresas Programación, consultoría y otras activ. , Informáticas Educación Fabricación de productos informáticos, electró. ópticos Investigación y desarrollo Servicios de información Silvicultura y explotación forestal Actividades auxiliares a los servicios financieros y segur. Actividades de los hogares como empleado Otras industrias manufactureras Actividades veterinarias Recogida y tratamiento de aguas residuales Captación, depuración y distribución de agua Actividades de descontaminación y otros Actividades de organizaciones y organ. Extraterritoriales Extracción de minerales metálicos Actividades de apoyo a las industrias extractivas Extracción de crudo de petróleo y gas natural 78.305 27.971 23.242 14.622 10.948 10.376 10.283 9.555 8.248 8.218 8.013 5.670 4.176 1.876 1.341 945 468 427 405 251 203 194 135 7 2 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Las ramas de actividad relacionadas con las actividades sociales, la I+D y actividades científicas continúan creando empleo 21 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE INPUTS DEL NUEVO PATRON DE CRECIMIENTO: UNA POBLACIÓN ACTIVA MAS CUALIFICADA …. El elemento más determinante para la consecución del nuevo patrón de crecimiento es como evolucione la estructura educativa de la fuerza de trabajo. Para ello realizaremos un ejercicio de proyección de la población activa utililizando Método de Proyección de Población por Componentes. • El punto de partida es el año 2007 • Dos elementos hacia una fuerza de trabajo más cualificada: • Las cohortes más jóvenes están mas educadas que las cohortes mas mayores. • La participación en el mercado de trabajo de las mujeres más jóvenes es muy superior al de las mujeres mayores. 22 Punto de partida: estructura educativa según género y edad (2008) OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Hombres Mujeres 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 16 20 24 28 32 terciaria Fuente: EPA - INE 36 40 secundaria Primaria 44 48 52 56 60 primaria Secundaria 16 20 24 28 32 terciaria Fuente: EPA - INE Terciaria Hombres 16-64 25-35 50,9 39,9 23,0 25,0 26,1 35,0 Mujeres 16-64 25-35 49,0 30,9 23,3 25,2 27,7 43,9 Fuente: EPA - INE 64 36 40 secundaria 44 48 52 56 60 64 primaria - Las cohortes más jóvenes alcanzan mejores niveles educativos que las anteriores. - Las mujeres poseen ya una mayor proporción de niveles universitarios y de secundaria que los hombres OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Punto de partida: participación laboral según género y edad (2008) Tasas de actividad Tasas de empleo 100 Total 16-19 20-24 25-54 55 y más 90 80 70 60 50 40 30 Varones Mujeres 64,9 43,6 26,4 15,7 63,2 51,0 87,6 65,7 27,4 11,8 Fuente: EPA - INE varones mujeres 20 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Fuente: EPA - INE - Las tasas de actividad femeninas son inferiores a las masculinas a todas las edades pero la diferencia es mucho más acusada en las cohortes de mayor edad - Lo mismo se puede observar en las tasas de empleo según género y edad. - Tendencia futura: Las progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que las más jóvenes hoy mejoren en el tiempo tanto sus tasas de actividad como de empleo. h_2020 h_2015 m_2015 hombres mujeres m_2020 100 90 80 50 40 30 20 10 0 100 70 Resultados: la proyección de la población muestra los primeros síntomas del proceso de envejecimiento … 60 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE 0,5 90 0,3 80 mujeres 70 hombres 50 m_2015 40 h_2015 30 m_2020 20 h_2020 0,1 60 -0,1 -0,3 10 -0,5 0 0,5 0,3 0,1 -0,1 0,1 -0,3 0,3 -0,5 0,5 Indicadores envejecimiento, 2008-2020 edad media edad mediana tasa dependencia 2008 40,2 38 24,4 2015 41,5 41 27,1 2020 42,4 42 28,6 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario Base Escenario Base. Las generaciones futuras alcanzarán la misma distribución educativa que la cohorte con mayor nivel educativo observada hoy y mantiene el mismo nivel de empleabilidad por nivel educativo y edad Evolución de la estructura educativa pob 25-64 (2008-2020) Terciaria 658.103 Secundaria Primaria -2.000.000 1.335.568 708.575 610.981 -950.637 -1.000.000 -394.691 0 varones mujeres 1.000.000 2.000.000 En la próxima década se incrementa el número de personas con educación terciaria en cerca de 2 millones, de los cuales el 67% son mujeres OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario Base Estructura educativa (2008 vs 2020) Primaria 50,0 Secundaria Terciaria 48,3 43,0 40,2 40,0 30,0 21,5 35,1 33,4 30,2 23,7 24,7 2015 2020 20,0 10,0 0,0 2008 A nivel agregado (ver grafico), el peso de la población con niveles de primaria se reduce en el tiempo 8 puntos porcentuales (pasando del 48,3% al 40,2%), al tiempo que aumenta 5 puntos el porcentaje de terciaria (pasando del 30,2% al 35,1%) y 3 puntos el de secundaria (desde el 30,2% al 35,1%). OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario Base Proyecciones de Informe “Future Skill Supply in Europe”, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Vocación Profesional (CEDEFOP) España será el país donde más aumentarán los trabajadores altamente cualificados hasta 2020. En términos relativos, respecto a la población activa, España seguirá siendo el cuarto país europeo con más empleados de este tipo (después de Alemania, Reino Unido y Francia) pero las distancias se recortarán debido a una mayor formación de los profesionales españoles. OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario Base Tasas de empleo (25-64) 25-64 25-54 55-64 2008 71,3 77,3 44,6 TOTAL 2015 72,2 78,6 47,4 2020 72,2 79,0 48,7 2008 58,7 65,5 29,8 MUJERES 2015 60,6 67,7 34,1 2008 64,8 72,5 32,1 MUJERES 2015 66,6 74,6 36,6 2020 61,3 68,6 36,5 2008 83,6 88,7 60,1 HOMBRES 2015 83,7 89,1 61,5 2020 83,0 89,1 61,2 Tasas de actividad (25-64) 25-64 25-54 55-64 2008 76,4 83,1 47,1 TOTAL 2015 77,3 84,3 50,1 2020 77,3 84,8 51,4 2020 67,3 75,6 39,1 2008 87,8 93,3 62,8 - Progreso femenino pero lejos de las altas tasas masculinas. - Baja participación de las mujeres de mayor edad (55-64 años). HOMBRES 2015 87,8 93,6 64,3 2020 87,2 93,6 64,1 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: 2 escenarios alternativos Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes) Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres. OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario 2 Escenario 2. Convergencia Educativa con Europa. Las nuevas cohortes alcanzan un nivel educativo similar a la media europea. Este escenario supone una mejora educativa importante con una reducción del drop out de forma gradual hasta el 20% de cada nueva cohorte (incluye también asimilación de los inmigrantes). Comparativa europea según nivel educativo (cohorte 30-34 años) 60,0 primaria secundaria terciaria 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Alemania EA16 Fuente: Eurostat España UE27 Francia Italia Reino Unido OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE Proyección de la Población Activa: Escenario 3 Escenario 3. Convergencia educativa con avances en la igualdad. Escenario de convergencia educativa con Europa y mejora de los niveles de empleabilidad de las mujeres con edades mayores de 40 años, lo cual implica avances importantes en la igualdad entre hombres y mujeres. Tasas de empleo 2007 según edad mujeres varones 100,0 100,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 Primaria 0,0 25-29 30-34 35-39 Fuente: EPA - INE Secundaria 40-44 45-49 10,0 Terciaria 50-54 55-59 Primaria 0,0 60-64 25-29 30-34 Fuente: EPA - INE 35-39 Secundaria 40-44 45-49 Terciaria 50-54 55-59 60-64 OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE PR09OEP012 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA SALIR DE LA CRISIS? NUEVAS EXPECTATIVAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO J. Ignacio Conde Ruiz Director del Departamento de Política Económica de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno XXVIII Cursos de verano de la UPV/EHU en San Sebastian San Sebastián, 23 de julio de 2009 33