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HOJA DE PEDIDO Departamento PEDIDO / Centro / Servicio NÚMERO: Centro de Gasto Nº: Aplicación presupuestaria: Fecha: N.I.F. Q7350006H Campua Las Lagunillas 23071 JAEN Sres: Destinatario: Les rogamos que nos suministren los bienes y/o presten los servicios detallados a continuación. Agradecemos a Vds. que citen el NÚMERO DE PEDIDO en toda la documentación relacionada con el mismo, especialmente en el albarán y en la factura. DESCRIPCIÓN CANTIDAD El Responsable de la Unidad Administrativa de Compras: Fdo: Fecha: NOTAS IMPORTANTES: 1) La entrega la realizará el proveedor a portes pagados y antes de: 2) La fecha de entrega ha sido fijada conforme al acuerdo establecido con el proveedor y atendiendo a sus indicaciones, por tanto el incumplimiento , en , persona de contacto: , Tfno: . del plazo por su parte, libera automáticamente de todo compromiso a la Universidad, que entre otros, se reserva el derecho de cancelar el pedido total o parcialmente. 3) La Universidad de Jaén realiza sus pagos mediante transferencia bancaria y en ningún caso admite reembolsos ni el giro de efectos. 4) La factura deberá indicar claramente el NÚMERO DE PEDIDO, los datos bancarios y ENVIARSE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMPRAS PETICIONARIA. OBSERVACIONES: Recibidos los bienes o servicios por En fecha, COMPLETO DEVOLUCIONES: con albarán nº: INCOMPLETO PTE. ENTREGAS COPIA DE LA FACTURA