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HOJA DE PEDIDO
Departamento
PEDIDO
/ Centro / Servicio
NÚMERO:
Centro de Gasto Nº:
Aplicación presupuestaria:
Fecha:
N.I.F. Q7350006H
Campua Las Lagunillas
23071 JAEN
Sres:
Destinatario:
Les rogamos que nos suministren los bienes y/o presten los
servicios detallados a continuación.
Agradecemos a Vds. que citen el NÚMERO DE PEDIDO
en toda la documentación relacionada con el mismo,
especialmente en el albarán y en la factura.
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
El Responsable de la Unidad Administrativa de Compras:
Fdo:
Fecha:
NOTAS IMPORTANTES:
1)
La entrega la realizará el proveedor a portes pagados y antes de:
2)
La fecha de entrega ha sido fijada conforme al acuerdo establecido con el proveedor y atendiendo a sus indicaciones, por tanto el incumplimiento
, en
, persona de contacto:
, Tfno:
.
del plazo por su parte, libera automáticamente de todo compromiso a la Universidad, que entre otros, se reserva el derecho de cancelar el pedido
total o parcialmente.
3)
La Universidad de Jaén realiza sus pagos mediante transferencia bancaria y en ningún caso admite reembolsos ni el giro de efectos.
4)
La factura deberá indicar claramente el NÚMERO DE PEDIDO, los datos bancarios y ENVIARSE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
COMPRAS PETICIONARIA.
OBSERVACIONES:
Recibidos los bienes o servicios por
En fecha,

COMPLETO

DEVOLUCIONES:
con albarán nº:

INCOMPLETO

PTE. ENTREGAS

COPIA DE LA FACTURA