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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 46 CICLO ESCOLAR 2013 - 2014 SAN LUIS POTOSI, 31 DE OCTUBRE DE 2013 [Escriba texto] ÍNDICE Pág. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OBJETIVO INTRODUCCIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE DIAGNÓSTICO 4.1 Indicadores Académicos 4.1.1 Deserción 4.1.2 Aprobación 4.1.3 Eficiencia 4.1.4 Alumnos 4.1.5 Padres de Familia 4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 4.2.1 Capacitación 4.2.2 Certificación 4.2.3 Aspectos Docentes 4.3 Infraestructura y Equipamiento 4.3.1 Infraestructura 4.3.2 Equipamiento 4.3.3 Mantenimiento 4.4 Procesos y servicios Educativos 4.4.1 Procesos de plantel 4.4.2 Servicios educativos del plantel 4.5 Identificación de Prioridades 4.5.1 Análisis FODA PLANES DE EMERGENCIA 5.1 Revisión por la dirección 5.2 Protección civil PROCESOS Y/O PROYECTOS 6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 6.3 Proyecto “Cobertura” PROGRAMAS DE MEJORA 7.1 Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 7.2 Disminución del Abandono Escolar 7.3 Aumento de la Cobertura APROBACIÓN DEL DOCUMENTO EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA CONTINUA 1 1 2 4 5 5 8 11 12 14 15 15 17 19 21 21 23 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 29 30 31 31 39 47 53 55 - 1. OBJETIVO El Plan de Mejora Continua para el ciclo escolar 2013-2014 del CBTis No. 46 tiene como principal objetivo brindar una educación tecnológica de calidad, mejorando nuestros logros obtenidos en el ciclo anterior a través de los indicadores del Sistema Integral de Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), disminuir el Abandono Escolar para lograr la permanencia y conclusión satisfactoria del bachillerato de los estudiantes, obtener el nivel de Candidato en el Sistema Nacional de Bachillerato para dar cumplimiento a los requerimientos que establece la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) y ampliar la Cobertura para dar un mayor servicio a la población estudiantil que egresa de la secundaria en la región. En lo que respecta al Abandono Escolar se llevará a cabo la promoción de los diferentes programas de becas que fortalecen la economía de nuestros estudiantes, se realizará la implementación de estrategias didácticas que apoyen la disminución del índice de reprobación y deserción, para lo cual se involucra a los programas de Tutorías, Orientación educativa, SIAT, Fomento a la lectura y Construye-T; con el fin de motivar a los estudiantes a mejorar su desempeño académico empleando los recursos bibliográficos y tecnológicos que faciliten la adquisición de las competencias que integran el perfil del egresado. Lo referente al ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato se realizará la actualización del personal docente acorde a su perfil profesional y la formación en competencias docentes atendiendo los acuerdos secretariales que marca la RIEMS. En lo que respecta a la Cobertura se realizará la gestión ante las autoridades correspondientes para la ampliación en la infraestructura de la institución así como el incremento de horas-docente para poder dar atención a la demanda que se tiene a cada inicio del ciclo escolar. 2. INTRODUCCIÓN El presente Plan de Mejora Continua se elaboró con la finalidad de guiar las acciones que nos permitan fortalecer los procesos y alcanzar las metas establecidas; a través del análisis de los resultados obtenidos históricamente en la trayectoria institucional del plantel y de los objetivos de la reforma integral hacia la integración de un Sistema Nacional de Bachillerato. Este plan lo integra la normatividad que rige las funciones de nuestro subsistema educativo como lo son disposiciones constitucionales, leyes, reglamentos, acuerdos secretariales e intersecretariales, normas, circulares, políticas, bases, lineamientos y documentos normativos-administrativos internos; que nos guían hacia el establecimiento de los procesos que rigen la institución. También lo integra el diagnostico que nos permite visualizar los resultados alcanzados a través del SIGEEMS con sus indicadores más relevantes con su respectivo historial proporcionando el contexto del entorno de la institución en su trayectoria educativa. Otro apartado que contiene este plan son los procesos institucionales de plantel que son los que permiten el desarrollo cotidiano de las tareas que se realizan en el plantel, así como la oferta educativa que se brinda a la comunidad y la región, acorde a las necesidades laborales y de proyección hacia el nivel superior educativo. La identificación de las prioridades en cuanto a los procesos o proyectos que se trabajaran en este plan son importantes para establecer el punto de partida hacia las acciones que se realizaran dando una jerarquía que permita enfocar los esfuerzos del personal hacia la mejora de los factores ya identificados. El contener un plan de emergencia que permita reorientar las acciones cuando se presente una eventualidad en la organización sin dejar de cumplir con las metas establecidas, así como reestructurando la planeación establecida especificando las modificaciones necesarias para dar un seguimiento durante los procesos. Otro apartado de este documento es la designación de los proyectos que se desarrollaran en este plan de mejora continua siendo el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato uno de ellos, otro la Disminución del Abandono Escolar y por último el aumento en la Cobertura, siendo los ejes así PLAN DE MEJORA CONTINUA 1 como el establecimiento de acciones que permitan el cumplimiento de estos proyectos, describiendo las tareas con la especificación cronológica de su ejecución con el recurso humano y material necesario para su aplicación. Incluye la aprobación, evidencias y seguimiento de los proyectos que permite la visualización del cumplimiento y las evidencias que corroboran estas acciones, así como los responsables de cada uno de ellos. El trabajo colaborativo que se desarrolló con los diferentes actores personal directivo, docente, administrativo, padres de familia y alumnos; contribuyeron a ampliar la visión de los factores que han permitido el óptimo desempeño de la institución así como la detección de áreas de oportunidad que permitieran establecer acciones de mejora continua; integrando la participación de todos ellos obtuvimos un mejor diagnóstico y establecimiento de proyectos que impulsen una educación integral de calidad. El servicio educativo del plantel ha evolucionado con las necesidades de una sociedad tecnológica que se moderniza día a día, con los avances industriales y el incremento de nuevos servicios hacia la sociedad, teniendo una dirección hacia el progreso y la contribución de personas comprometidas con cuidado del medio ambiente, y cada vez más participativos en las soluciones de los problemas que se presentan en la sociedad. Dentro de las modificaciones relevantes en la evolución del servicio educativo, está la actualización de los planes y programas educativos, que permiten la adquisición de competencias en alumno fortaleciendo su perfil como egresado; formando un alumno más competente en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. También la implementación de programas que guíen la trayectoria del alumno permitiéndole una formación integral, tales como becas, fomento a la lectura, construye-t, tutorías, circuito conectados contigo, entre otros; que cumplen en base a las necesidades de cada uno de los alumnos inscritos en la institución. La situación actual del servicio educativo en la institución es la integración de un personal comprometido con las acciones que fortalezcan la calidad educativa con que se forman a los estudiantes, buscando la mejora en quehacer cotidiano y a través de la experiencia y la actualización alcanzar las metas que se establecen institucionalmente en cada ciclo escolar. La aplicación de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. El requerimiento de la actualización de los equipos tecnológicos es una tarea ardua que se realiza por mantener actualizados los recursos de los talleres y laboratorios, en donde la exigencia del docente motiva al cumplimiento de cada una de las necesidades presentadas. El desempeño de la institución está demostrado local, regional y nacionalmente con el reconocimiento en las diferentes participaciones académicas, culturales y deportivas, que nos compromete a mantener e incrementar la calidad en el servicio. 3. NORMATIVIDAD APLICABLE Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículo 38 Fracción VI. Ley General de Educación Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII Ley de Planeación Artículos 9, 23 y 27 PLAN DE MEJORA CONTINUA 2 Acuerdo 442 Acuerdo 480 Manual de Organización de la SEP Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8 Manual de Organización de la DGETI Manuales de Organización de los planteles de la DGETI Guía del Director Programa de Actualización y Profesionalización Directiva PLAN DE MEJORA CONTINUA 3 4. DIAGNÓSTICO El seguimiento de cada uno de los procesos que se desarrollan en la institución se visualiza a través de los indicadores del SIGEEMS siendo los más trascendentes los siguientes que a continuación se mencionan; la deserción total a variado en los diferentes ciclos escolares del 2009-2010 fue de 8.39%, en el 2010-2011 de 5.98%, en 2011-2012 de 6.31% y en el 2012-2013 12.04%, habiendo una variación en estos ciclos pero en este último un incremento significativo principalmente por el turno vespertino, mencionando también en este último ciclo que en la recuperación de los alumnos no se consideraron las oportunidades de exámenes de regularización ni recursamientos intersemestrales; por otra parte la comparación de la deserción del primer y segundo semestre para el ciclo 2012-2013 se tiene el 2.15% en primero y 6.04% en segundo, apreciando un aumento en segundo semestre siendo éste el comportamiento igual en los ciclos anteriores. En lo que respecta al indicador de Aprobación se tiene los siguientes resultados ciclo 2009-2010 88.38%, 2010-2011 88.77%, 20112012 89.39% y en el 2012-2013 es de 67.79%, viéndose un decremento en el último ciclo debido a que no considera la recuperación de examen de regularización ni de recursamientos intersemestrales, por lo que el decremento es significativo, siendo en el comparativo de aprobación del primero y segundo semestre del ciclo 2012-2013 de 61.46% y 60.32 no habiendo una diferencia significativa. En lo que respecta Eficiencia tenemos en el ciclo 2009-2010 78.98%, 2010-2011 84.88%, 2011-2012 79.75% y en el 2012-2013 es del 62.94%, siendo en este último ciclo donde se presenta el mayor decremento debido a no considerar las recuperaciones antes mencionadas. En lo que respecta a alumnos con asesorías se tiene los siguientes resultados en el ciclo 2009-2010 56.29%, 2010-2011 97.94%, 2011-2012 92.9% y en el 2012-2013 61.9%, siendo este último donde disminuyo debido a las diferentes estrategias académicas que se establecieron en cada una de las áreas de mayor reprobación. En Atención a la demanda tenemos los ciclos 2009-2010 81.22%, 2010-2011 81.16%, 2011-2012 82.03% y en 2012-2013 86.27%, manteniéndose en los últimos ciclos aunque se presenta un pequeño incremento en este último. La participación de los padres de familia en las reuniones son en el ciclo 2009-2010 79.32%, 2010-2011 92.67%, 2011-2012 87.29% y en el 2012-2013 es de 83.73%, manteniéndose de manera general en cada uno de los ciclos pero disminuyendo en el último ciclo debido a cuestiones de problemas sociales como es la inseguridad. La capacitación del personal docente a través de competencias de educación media superior se tiene los siguientes resultados en el ciclo 2009-2010 30.79%, 2010-2011 33.68%, 2011-2012 35.91% y en el 2012-2013 se tiene 40.30%, teniendo periódicamente un pequeño incremento pero faltando un considerable incremento para cumplir con los requerimientos para el ingreso al SNB. En lo que respecta a la Certificación en competencias docentes se tiene en el ciclo 2010-2011 3.16%, 2011-2012 11.35% y en el 2012-2013 12.06%, teniéndose un incremento en los últimos ciclos debido a la promoción de las diferentes convocatorias de certificación que el personal a participado. En alumnos de Primer Grado por Aula se tiene en el ciclo 2009-2010 47.85%, 2010-2011 49.93%, 2011-2012 54.26% y el ciclo 2012-2013 se tiene 69.8%, este indicador ha ido en incremento debido a la modificación de espacios para desarrollo de programas de Fomento a la Lectura, en donde se ha incrementado la necesidad de aulas para alumnos de nuevo ingreso. La Participación de Docentes en el Diseño de Secuencias Didácticas se tiene en el ciclo 2009-2010 85.75%, 2010-2011 97.89%, 2011-2012 93.59% y el ciclo 2012-2013 es de 93.21%, siendo la participación constante en la planeación y diseño de las actividades de aprendizaje basadas en competencias. En lo referente a Utilización Física del Plantel se tiene ciclo 2009-2010 97.33%, 2010-2011 93.70%, 2011-2012 106.01% y en el ciclo 2012-2013 102.69%, se refleja la falta de aulas para dar atención a las necesidades actuales con el alumnado. Alumnos por Computadora con Acceso a Internet se tiene en el ciclo 2009-2010 5.74%, 2010-2011 5.93%, 20112012 5.48% y en el ciclo 2012-2013 5.61%, se ha mantenido pero no se ha podido incrementar debido a la permanencia del alumnado en diferentes grados, pero se sigue equipando los diferentes espacios de acceso de los alumnos. PLAN DE MEJORA CONTINUA 4 4.1 Indicadores Académicos 4.1.1 Deserción Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Deserción total Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo. Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios. At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). At 1 Ani1t 1 Aet 1 *100 A t Forma de cálculo At Af t *100 A t DESERCIÓN TOTAL TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 5.25 4.12 8.05 8.47 VESPERTINO 11.57 7.87 4.51 15.62 PLANTEL 8.39 5.98 6.31 12.04 18 16 14 12 10 MATUTINO 8 VESPERTINO PLANTEL 0 6 4 2 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 5 Nombre del Indicador Deserción (primer semestre) Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del semestre. Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar (t). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios. As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t). As2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar (t). Definición Interpretación Información requerida As t1 As t2 * 100 1 As t Forma de cálculo DESERCIÓN (PRIMER SEMESTRE) TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 2.76 2.57 0.57 -0.28 VESPERTINO 3.77 2.58 4 4.59 PLANTEL 3.26 2.57 2.28 2.15 5 4 3 MATUTINO 2 VESPERTINO PLANTEL 0 1 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 -1 PLAN DE MEJORA CONTINUA 6 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Deserción (segundo semestre) Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre. Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar (t) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del tercer semestre del ciclo escolar (t+1). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios. As2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t). As3t+1 = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar (t+1). As t2 As t31 * 100 2 As t Forma de cálculo DESERCIÓN (SEGUNDO SEMESTRE) TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 7.57 6.74 11.49 4.55 VESPERTINO 12.99 12.35 4.46 7.53 PLANTEL 10.28 9.54 7.97 6.04 14 12 10 8 MATUTINO VESPERTINO 6 PLANTEL 0 4 2 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 7 4.1.2 Aprobación Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Aprobación Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos al final del ciclo escolar y previo a los exámenes de recuperación. Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos. Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)). Pt Pmt *100 At Amt Forma de cálculo APROBACIÓN TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 93.76 91.7 90.15 69.59 VESPERTINO 82.87 85.74 88.63 65.99 PLANTEL 88.38 88.77 89.39 67.79 100 90 80 70 60 MATUTINO 50 VESPERTINO 40 PLANTEL 0 30 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 8 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Aprobación por semestre (primero) Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual. Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos. Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el ciclo escolar (t). As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t). Pst1 1 * 100 Ast Forma de cálculo APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO) TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 92.94 87.71 87.43 60.57 VESPERTINO 80.23 83.67 82 62.36 PLANTEL 86.58 85.69 84.71 61.46 100 90 80 70 60 MATUTINO 50 VESPERTINO 40 PLANTEL 0 30 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 9 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Aprobación por semestre (segundo) Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual. Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos. Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el ciclo escolar (t). As2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t). Ps t2 2 *100 As t Forma de cálculo APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO) TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 85.8 83.87 79.02 62.11 VESPERTINO 73.72 73.24 80.36 58.43 PLANTEL 79.76 78.56 79.68 60.32 100 90 80 70 60 MATUTINO 50 VESPERTINO 40 PLANTEL 0 30 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 10 4.1.3 Eficiencia Nombre del Indicador Definición Eficiencia terminal Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido. Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Interpretación Información requerida Forma de cálculo Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido. Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (tm). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1). Aec t * 100 Ani t m Donde: Aect = Aet – Aet-1t – Aet-2t Anit-m = Ag1t EFICIENCIA TERMINAL TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 90.21 92.64 84.36 73.43 VESPERTINO 67.76 77.13 75.14 52.44 PLANTEL 78.98 84.88 79.75 62.94 100 90 80 70 60 MATUTINO 50 VESPERTINO 40 PLANTEL 0 30 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 11 4.1.4 Alumnos Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Alumnos con asesoría Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva. Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención. aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). aset At Forma de cálculo *100 ALUMNOS CON ASESORÍA TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 63.65 95.88 91.63 62.66 VESPERTINO 48.93 100 94.09 61.11 PLANTEL 56.29 97.94 92.9 61.9 120 100 80 MATUTINO 60 VESPERTINO PLANTEL 0 40 20 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 12 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Forma de cálculo Atención a la demanda Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar. Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel. At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t). At * 100 St ATENCIÓN A LA DEMANDA TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 85 79.85 84.01 86.28 VESPERTINO 77.72 82.55 80.05 86.26 PLANTEL 81.22 81.16 82.03 86.27 88 86 84 82 MATUTINO 80 VESPERTINO 78 PLANTEL 0 76 74 72 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 13 4.1.5 Padres de familia Nombre del Indicador Padres de familia que asistieron a reuniones Definición Interpretación Información requerida Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar. Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos. Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t). Pf t Pfc t Forma de cálculo *100 PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 73.85 92.74 87.1 82.7 VESPERTINO 84.99 92.59 87.48 84.75 PLANTEL 79.32 92.67 87.29 83.73 100 90 80 70 60 MATUTINO 50 VESPERTINO 40 PLANTEL 0 30 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 14 4.2 Planta docente y aspectos docentes 4.2.1 Capacitación Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Docentes con competencias para la educación media superior Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel. Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten. Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron PROFORDEMS. Mdoct = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t). Forma de cálculo DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 27.66 29.55 31.82 39.53 VESPERTINO 33.93 37.25 40 41.07 PLANTEL 30.79 33.68 35.91 40.3 45 40 35 30 25 MATUTINO 20 VESPERTINO PLANTEL 0 15 10 5 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 15 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Actualización del personal directivo Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar. Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel. pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t). pd tact *100 pd t Forma de cálculo ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 100 100 57.14 14.28 VESPERTINO 100 100 57.14 14.28 PLANTEL 100 100 57.14 14.28 120 100 80 MATUTINO 60 VESPERTINO PLANTEL 0 40 20 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 16 4.2.2 Certificación Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Docentes certificados en competencias para la educación media superior Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel. Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados. Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en PROFORDEMS. Mdoct = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t). Forma de cálculo DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 0 4.55 2.27 11.63 VESPERTINO 0 1.96 0 12.5 PLANTEL 0 3.16 11.35 12.06 14 12 10 8 MATUTINO VESPERTINO 6 PLANTEL 0 4 2 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 17 Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Certificación directiva Porcentaje de personal directivo los (director, subdirector y jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar. Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones. pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t). pd tcer pd t Forma de cálculo *100 CERTIFICACIÓN DIRECTIVA TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 100 100 14.29 14.29 VESPERTINO 100 100 0 14.29 PLANTEL 100 100 7.14 14.29 120 100 80 MATUTINO 60 VESPERTINO PLANTEL 0 40 20 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 18 4.2.3 Aspectos docentes Nombre del Indicador Definición Interpretación Información requerida Forma de cálculo Alumnos por aula en primer grado Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar. Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo. A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t). sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar (t). At1 sat1 Donde: A1t = As1t ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 46.57 50 58.33 70 VESPERTINO 49.14 49.86 50 69.6 PLANTEL 47.85 49.93 54.16 69.8 80 70 60 50 MATUTINO 40 VESPERTINO 30 PLANTEL 0 20 10 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 19 Nombre del Indicador Docentes que diseñan secuencias didácticas Definición Interpretación Información requerida Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar. Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura. Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t). M td doc M t Forma de cálculo *100 DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 89.36 97.73 93.18 95.35 VESPERTINO 82.14 98.04 94 91.07 PLANTEL 85.75 97.89 93.59 93.21 100 95 90 MATUTINO 85 VESPERTINO PLANTEL 0 80 75 70 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 20 4.3 Infraestructura y equipamiento 4.3.1 Infraestructura Nombre del Indicador Densidad de población (Alumnos) Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar. Interpretación Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas). Información requerida At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados. At Supt Forma de cálculo DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS) TURNO CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 28.37 28.1 28.95 VESPERTINO 28.98 28.86 29.01 PLANTEL 28.67 28.48 28.98 29.2 29 28.8 28.6 MATUTINO 28.4 VESPERTINO 28.2 PLANTEL 28 27.8 27.6 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 21 Nombre del Indicador Utilización de la capacidad física del plantel Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar. Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Definición Interpretación Información requerida Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula. At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas. At * 100 Ct Forma de cálculo UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 97.84 94.7 107.42 102.8 VESPERTINO 96.81 92.7 104.61 102.58 PLANTEL 97.33 93.7 106.01 102.69 110 105 100 MATUTINO VESPERTINO 95 PLANTEL 0 90 85 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 22 4.3.2 Equipamiento Nombre del Indicador Pupitre por alumno Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar. Interpretación Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario. Información requerida met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). met At Forma de cálculo PUPITRE POR ALUMNO TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 0.97 0.97 2.18 2.52 VESPERTINO 2.2 2.58 1 0.97 PLANTEL 2.19 2.55 0.98 0.97 3 2.5 2 MATUTINO 1.5 VESPERTINO PLANTEL 0 1 0.5 0 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 23 Nombre del Indicador Alumnos por computadora con acceso a Internet Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar. Interpretación Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo. Información requerida At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t). At coita Forma de cálculo ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013 MATUTINO 5.77 5.99 5.56 5.62 VESPERTINO 5.71 5.87 5.41 5.61 PLANTEL 5.74 5.93 5.48 5.61 6.1 6 5.9 5.8 5.7 MATUTINO 5.6 VESPERTINO 5.5 PLANTEL 0 5.4 5.3 5.2 5.1 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 PLAN DE MEJORA CONTINUA CICLO 2012-2013 24 4.3.3 Mantenimiento Dentro del mismo Programa de Protección Civil se tiene un Programa de Mantenimiento calendarizado preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo de seguridad al cual nos apegamos para dar servicio a: Sistema eléctrico, Sistema hidro-sanitario, Sistema de aire acondicionado, Sistema de gas y cocina, Equipo de seguridad, Equipo de comunicación interior y exterior de infraestructura e instalaciones. PLAN DE MEJORA CONTINUA 25 4.4 Procesos y servicios educativos 4.4.1 Procesos de Plantel Los procesos del CBTIS No. 46 están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización de Plantel, los cuales están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos y son los siguientes: Los Procesos Directivos son: 1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del plantel 5. Administración de los recursos del plantel Los Procesos de Apoyo son: 1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación Los Proceso Operativos son: 1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos 4.1.2 Servicios Educativos del Plantel La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No. 46 los servicios educativos que imparte son: Bachillerato Tecnológico en Contabilidad Bachillerato Tecnológico en Electricidad Bachillerato Tecnológico en Laboratorista Químico Bachillerato Tecnológico en Programación Bachillerato Tecnológico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo Bachillerato Tecnológico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe PLAN DE MEJORA CONTINUA 26 Bachillerato Tecnológico en Mantenimiento Automotriz Bachillerato Tecnológico en Electromecánica Bachillerato Tecnológico en Asistente Ejecutivo Bilingüe (Liquidación) Bachillerato Tecnológico en Informática (Liquidación) 4.5 Identificación de prioridades 4.5.1 Análisis FODA De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores, se presenta el análisis FODA: ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS Las especialidades que el plantel ofrece forman parte de la oferta laboral del sector empresarial de la localidad y la región. Nuestra oferta educativa se compone de Bachillerato y Carrera Técnica, con la oportunidad de continuar estudios a nivel superior o incorporarse al sector productivo. OPORTUNIDADES Se ofrece una educación integral con una variedad de actividades deportivas y culturales. Se cuenta con una demanda de ingreso superior a la capacidad de instalación del plantel. Ser una institución con un elevado prestigio académico reconocido en la comunidad. Los alumnos egresados no dominen las competencias requeridas para ingresar a escuelas de nivel superior o al AMENAZAS sector productivo. El entorno de violencia que se presenta en la sociedad perjudica el desempeño escolar de los alumnos. ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES Contar con un alto porcentaje de asistencia de padres de familia al convocarlos a reuniones de información. Tener un Tutor de grupo que participe en su acompañamiento a lo largo de su trayectoria escolar. El contar con un Programa de Becas que fortalezca la economía de los alumnos y los motive a tener un buen desempeño académico. Infraestructura insuficiente para cubrir al 100% la atención de alumnos en aulas para clases. Renuencia del docente a capacitarse y actualizarse conforme lo demanda la RIEMS (PROFORDEMS). PLAN DE MEJORA CONTINUA 27 5. PLANES DE EMERGENCIA 5.1 Revisión por la Dirección La implementación de una programación que permita visualizar el desarrollo y los logros de cada una de las acciones facilitará el control y seguimiento de cada uno de los procesos que se realizan en la institución con fundamento a lo establecido en el plan de mejora continua. El supervisar a través de cada uno de los responsables involucrara de una forma colectiva la responsabilidad de cumplir cada uno de las acciones y comprometer a los que participan en ella sintiéndose parte de los logros alcanzados. El seguir paso a paso cada uno de los procesos permitirá la realización de los ajustes necesarios cuando se presente alguna situación que no permita que las acciones se lleven a cabo como se planearon y reprogramar de forma oportuna para poder alcanzar las metas establecidas en cada uno de los proyectos. En el caso de aquellos proyectos en donde involucre de manera directa al personal, el alumnado o los padres de familia se importante respetar los tiempos establecidos para cada una de las tareas, ya que el modificar alguna de ellas será difícil ajustar debido a que los espacios disponibles dentro del ciclo escolar son limitados por la diversidad de actividades programadas con cada uno de los actores antes mencionados. Poder lograr una meta requiere de esfuerzos colectivos encausados en una visión clara y precisa, por lo que cada uno de los que participen en los diferentes proyectos deberán tener un conocimiento amplio del papel que tiene con su participación y comprometidos con la tarea encomendada, la motivación juega un rol importante en el desarrollo de cada proceso para que todos ellos en conjunto permitan proporcionar en la institución una educación de calidad. 5.2 Protección Civil Derivado del Sistema Nacional de Protección Civil, se reorganiza cada año la Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar del Plantel, haciéndolo llegar a la DGETI. Este programa que está formado por un Acta Constitutiva, Cronograma de Actividades, Informes Trimestrales, Análisis de riesgos internos, Análisis de riesgos externos, Croquis externo e interno de la institución, Directorio de integrantes, Inventario de recursos materiales, Directorio de instituciones de apoyo externo y Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones y equipo de seguridad. Así mismo, se cuenta con los Proyectos para el Desarrollo sustentable y Ahorro de energía a la vez que se establece el COOP que nos apoya en casos de contingencias, proporcionando a alumnos y personal del plantel el conocimiento para su protección ante cualquier desastre o eventualidad. Dentro de este programa se proyecta y se realizan también cuatro Simulacros dentro de los cuales está el Conmemorativo al Sismo del 19 de Septiembre en la Cd. de México. 6. PROCESOS Y/O PROYECTOS Los proyectos son los siguientes Sistema Nacional de Bachillerato Inmersos en una cultura global, la sociedad del conocimiento demanda del México actual, jóvenes egresados de bachillerato que manifiesten y demuestren su potencial a través de competencias que contribuyan a su de desarrollo personal y en beneficio de la sociedad. PLAN DE MEJORA CONTINUA 28 La Reforma de la Educación Media Superior (RIEMS) está orientada a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad, su objetivo es mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad y la cobertura del bachillerato, que demanda la sociedad nacional, como se hace mención en el documento de la RIEMS. Consientes de ello el CBTis No. 46, se suma a este esfuerzo nacionalista, instrumentando un proyecto para su Incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato en el Nivel III. La conformación del Sistema Nacional de Bachillerato, así como la operación de los programas institucionales, permitirá al plantel realizar una revisión profunda de sus procesos, lo que permitirá ofertar una educación de calidad; propiciando un manejo más preciso de los indicadores académicos y los objetivos institucionales a corto, mediano y largo plazo, para una mejor planeación futura. Atendiendo los lineamientos que marca la Secretaría de Educación Pública y particularmente la RIEMS, es pertinente que nuestra institución ingrese al Sistema Nacional de Bachillerato, por lo cual, consideramos una serie de acciones tendientes a ingresar en el Nivel III del SNB, incluidas en nuestro Plan de Mejora Continua, buscando alternativas que nos permitan el ingreso y permanencia a dicho sistema. El ofertar una educación de calidad, que dé respuesta a la demanda de los tiempos actuales, es un gran reto, aquí recae la importancia de ingresar y aprovechar las ventajas que ofrece el SNB a los jóvenes estudiantes de EMS. Abandono Escolar El Proyecto denominado “Movimiento contra el Abandono Escolar en la Educación Media Superior” tiene como finalidad reducir el preocupante índice de abandono que existe en la EMS. El CBTis No. 46 mediante una planeación participativa involucró a directivos, personal docente, administrativos, padres de familia y alumnos, ha iniciado a través de una serie de estrategias a combatir el abandono. La relación padres de familia-escuela es un punto muy importante en este proceso. La comunicación afectiva y efectiva entre padre-escuela-alumno puede evitar en gran manera este problema al atender rasgos de conducta que inciden en la reprobación y al final pueden terminar en el abandono escolar, por lo cual se establecen cuatro reuniones de padres de familia por semestre. Así mismo, la implementación de asesorías académicas en las asignaturas con mayor índice de reprobación y la capacitación a tutores con el manejo de materiales que motiven a los alumnos en su quehacer académico y eleven su autoestima son factores también de gran importancia en el proyecto. En alcance a la planeación participativa la profesionalización del trabajo docente es otro aspecto dentro de las estrategias contra el abandono que se implementará para la reducción de los índices de reprobación combatiendo de esta manera el abandono escolar. La difusión de los diferentes tipos de becas y la detección oportuna de alumnos en riesgo de abandono es otro factor que este proyecto implementará para la reducción de los índices de deserción. PLAN DE MEJORA CONTINUA 29 Cobertura En la localidad se cuenta con diferentes opciones para cursar la Educación Media Superior, siendo algunas de ellas el CONALEP, el COBACH, las Preparatorias del Estado, Preparatorias particulares, y por su puesto el CBTis No. 46, quienes ofertamos diferentes modalidades de bachillerato acordes a las políticas institucionales de cada una de los subsistemas, pero de igual manera damos atención a la demanda de los alumnos que egresan de secundaria. En lo que respecta el plantel se han recibido 1100 solicitudes de aspirantes aproximadamente en los últimos ciclos escolares de los cuales únicamente podemos recibir 700 alumnos de nuevo ingreso en base a la capacidad de atención a la demanda de la institución, siendo importante mencionar que no únicamente los que radican en la localidad realizan la solicitud de ingreso sino que también se presentan los de las regiones cercanas a la ciudad. El compromiso de la institución por dar un servicio educativo de calidad a la ciudadanía es uno de los objetivos primordiales, por lo que debemos de contar con una infraestructura acorde a las necesidades de las actividades de aprendizaje, por lo que el incrementar los espacios educativos será parte importante para el crecimiento de la población estudiantil así como las acciones. PLAN DE MEJORA CONTINUA 30 7. PROGRAMAS DE MEJORA 7.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 7.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato” NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROGRAMA Sistema Nacional de Bachillerato Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato Cumplir con los requerimientos establecidos en el Acuerdo 480, para ingresar al Nivel III del SNB a través de acciones que Objetivo permitan facilitar el Proceso. Meta Ingresar en el Ciclo Escolar 2013-2014 al Nivel III del SNB. LINEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ Linea de Acción 1 Promover cursos de PROFORDEMS con docentes que no han completado el Proceso y aquellos que aún no lo han cursado, para lograr el requisito de porcentaje de docentes con PROFORDEMS. Recurso Humano: 7 Lic. Agustin González Olvera Linea de Acción 2 Incrementar la Certificación en CERTIDEMS facilitandoel Proceso a docentes que ya concluyeron el PROFORDEMS, a través de la impartición de cursos de capacitación enfocados al diseño de trabajos finales. Recurso Humano: 8 Ing. Martin Faitt García Linea de Acción 3 Equipar las aulas del plantel con infraestructura en medios electrónicos para la impartición de clases. Recurso Humano: 6 Ing. Amadeo Carvajal Orta Linea de Acción 4 Difundir el avance en referencia al Ingreso en el SNB, a todo el personal del plantel. Recurso Humano: 6 Linea de Acción 5 Acondicionar espacios para tutorias individuales a alumnos. Recurso Humano: 4 Total de Recurso Humano utilizado: 31 Total de Lineas de Acción 5 LAET. Martha Laura Briones Hernández Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Nieto Las líneas de acción son congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de METAS. PLAN DE MEJORA CONTINUA 31 7.1.2 Organización CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 1 1 P 1 2 P 1 3 p 4 P 5 P TOTAL 1 ABRIL MAYO JUNIO JULIO 0 PROGRAMADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) 0 0 1 4 TOTAL DE ACCIONES 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 0 P 1 MARZO 8 1 3 2 2 2 2 2 RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN Lic. Agustin González Olvera Ing. Martín Faitt García Ing. Amadeo Carvajal Orta Laet. Martha Laura Briones Hdz. Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, 18 PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ PLAN DE MEJORA CONTINUA 32 7.1.3 Recursos CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO LINEA DE ACCIÓN 1 MES RECURSOS HUMANOS 7 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $6,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Hojas de papel bond, toner, hojas de rotafolio, plumones para pintarron, lápices, lapiceros, coffe break $3,000.00 Coffe Break $3,000.00 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 33 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO LINEA DE ACCIÓN MES 2 RECURSOS HUMANOS 8 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $10,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO Plumones, Hojas para rotafolio, Hojas Bond, Carpetas, Lápices,Lapiceros, Coffe Break, Pago a instructor (15,000). $5,000.00 Plumones, Hojas para rotafolio, Hojas Bond, Carpetas, Lápices,Lapiceros, Coffe Break, Pago a instructor (15,000). $5,000.00 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 34 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO LINEA DE ACCIÓN MES 3 RECURSOS HUMANOS 6 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $190,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 2 Cañones (Proyectores), 2 CPU´s, Material para la instalación. $38,000.00 MARZO 2 Cañones (Proyectores), 2 CPU´s, Material para la instalación. $38,000.00 ABRIL 2 Cañones (Proyectores), 2 CPU´s, Material para la instalación. $38,000.00 MAYO 2 Cañones (Proyectores), 2 CPU´s, Material para la instalación. $38,000.00 JUNIO 2 Cañones (Proyectores), 2 CPU´s, Material para la instalación. $38,000.00 JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 35 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO LINEA DE ACCIÓN 4 MES RECURSOS HUMANOS 6 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $6,600.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Toner negro (Subdirección), Hojas papel bond 500 tamaño carta y 500 tamaño oficio. $3,000.00 ENERO Impresiones. $100.00 FEBRERO Impresiones. $100.00 MARZO Impresiones. $100.00 ABRIL Impresiones. $100.00 MAYO Toner negro (Subdirección), Hojas papel bond 500 tamaño carta y 500 tamaño oficio. JUNIO Impresiones. $100.00 JULIO Impresiones. $100.00 PLAN DE MEJORA CONTINUA $3,000.00 36 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO LINEA DE ACCIÓN MES 5 RECURSOS HUMANOS 4 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $50,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO Materiales para remodelación y mano de obra de Área para Tutorias individuales. $50,000.00 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 37 La planeación del gasto coincide con lo estipulado en el Acta de acuerdos con padres de familia. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 1 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $10,000.00 3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $38,000.00 $0.00 $190,000.00 4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $3,000.00 $100.00 $100.00 $6,600.00 5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $58,100.00 $41,100.00 $38,100.00 $38,100.00 $41,000.00 $38,100.00 $5,100.00 $262,600.00 TOTAL UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ COSTO TOTAL DEL PROGRAMA PLAN DE MEJORA CONTINUA $262,600.00 DIFERENCIA $262,600.00 38 7.2 “Proyecto Abandono Escolar” 7.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar” NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROGRAMA Objetivo Meta Abandono Escolar Disminución del Abandono Escolar Fortalecer e implementar actividades que apoyen a disminuir el abandono escolar en el plantel en coordinación con los participantes del programa como son: Tutores, Padres de familia, Directivos, Personal docente y Alumnos. Disminuir el abandono escolar logrando la permanencia de alumnos, incrementando en un 1 % la eficiencia terminal del plantel. LINEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN ING. LUIS PABLO RANGEL PÉREZ / ING. GILBERTO MORAN NIETO Linea de Acción 1 Realizar cuatro reuniones de padres de familia durante el semestre escolar e incrementar la asistencia de padres para mantener estrecha comunicación entre escuela, padres de familia y alumnos. Recurso Humano: 49 Linea de Acción 2 Implementar asesorías académicas en las asignaturas de mayor indice de reprobación para elevar los resultados académicos después de cada evaluación parcial. Recurso Humano: 17 Linea de Acción 3 Concientizar a todo el personal docente de la importancia de la función docente en la formación de los alumnos a través de reuniones de academias y cursos de capacitación. Recurso Humano: 72 Linea de Acción 4 Fortalecer la función de Tutor de grupo para prevenir, orientar y apoyar a los alumnos en situaciones de riesgo a través de cursos de capacitación. Recurso Humano: 43 Linea de Acción 5 Difundir los diferentes tipos de becas entre los alumnos y apoyar durante el proceso a los alumnos solicitantes o candidatos. Recurso Humano: 5 Total de Recurso Humano utilizado: 186 Total de Lineas de Acción 5 Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Nieto Ing. Amadeo Carvajal Orta, Ing. Martín Faitt García Ing. Amadeo Carvajal Orta, Ing. Martín Faitt García Lic. Alma Idalia del Angel Gómez, Lic. Mayra Patricia Enríquez Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Nieto Las líneas de acción son congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de METAS. PLAN DE MEJORA CONTINUA 39 7.2.2 Organización CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN ING. LUIS PABLO RANGEL PEREZ / ING. GILBERTO MORAN NIETO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO 1 ABRIL JUNIO 1 1 1 8 1 1 1 6 1 7 P 1 1 P 1 1 3 p 1 1 1 1 1 1 4 P 1 1 1 1 1 1 5 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 5 5 4 PROGRAMADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) 1 2 0 0 JULIO TOTAL DE ACCIONES MAYO 2 P 1 FEBRERO 1 TOTAL 1 ENERO 6 8 0 RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Ing. Amadeo Carvajal Orta, Ing. Martín Faitt García Ing. Amadeo Carvajal Orta, Ing. Martín Faitt García Lic. Alma Idalia del Angel Gómez, Lic. Mayra Patri Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran 35 PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNANDEZ PLAN DE MEJORA CONTINUA 40 7.2.3 Recursos CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR LINEA DE ACCIÓN 1 RECURSOS HUMANOS 49 MES TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $48,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora, 42 carpetas por año escolar, 5 cartulinas. OCTUBRE $6,000.00 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 NOVIEMBRE 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 DICIEMBRE 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 ENERO FEBRERO 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 MARZO 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 MAYO 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 JUNIO 4,000 mil hojas blancas, tinta para impresora. $6,000.00 ABRIL JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 41 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS HUMANOS 17 MES TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $11,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE 120 hojas blancas, tinta para impresora, 12 carpetas tamaño carta, 12 borradores para pintarrón, 12 plumones para pintarrón. OCTUBRE 120 hojas blancas, 12 carpetas tamaño carta. $3,000.00 $2,200.00 NOVIEMBRE DICIEMBRE 120 hojas blancas, 12 carpetas tamaño carta, 12 plumones para pintarrón. $2,200.00 ENERO FEBRERO MARZO 240 hojas blancas, 24 carpetas tamaño carta, 24 plumones para pintarrón. $1,200.00 MAYO 240 hojas blancas, 24 carpetas tamaño carta, 24 plumones para pintarrón. $1,200.00 JUNIO 240 hojas blancas, 24 carpetas tamaño carta. $1,200.00 ABRIL JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 42 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR LINEA DE ACCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS MES 72 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $16,000.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 86 engargolados reproducción del manual "Yo No Abandono", 2500 hojas blancas, tinta para impresora, 70 carpetas por ciclo escolar, 70 plumones para pintarrón, 70 borradores para pintarrón. $8,000.00 N/A Material ya adquirido NOVIEMBRE N/A Material ya adquirido DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 2500 hojas blancas, tinta para impresora, 70 carpetas, 70 plumones para pintarrón, 70 borradores para pintarrón. $8,000.00 N/A Material ya adquirido ABRIL MAYO N/A Material ya adquirido JUNIO N/A Material ya adquirido JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 43 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR LINEA DE ACCIÓN 4 RECURSOS HUMANOS MES 43 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $11,750.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE 630 hojas blancas, toner, 42 engargolados incluyendo pastas y arillos, 10 hojas papel bond para rotafolio, 4 plumones. OCTUBRE $3,100.00 200 hojas blancas, toner. $1,730.00 NOVIEMBRE 200 hojas blancas, toner. $1,730.00 DICIEMBRE ENERO FEBRERO 200 hojas blancas, toner. $1,730.00 MARZO 200 hojas blancas, toner. $1,730.00 200 hojas blancas, toner. $1,730.00 ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 44 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR LINEA DE ACCIÓN 5 RECURSOS HUMANOS 5 MES AGOSTO TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN 1200 hojas de papel bond, Toner (Oficina de Becas) COSTO APROXIMADO $3,000.00 SEPTIEMBRE 100 hojas de papel bond. OCTUBRE $3,500.00 $100.00 50 hojas de papel bond. $50.00 NOVIEMBRE 50 hojas de papel bond. $50.00 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 100 hojas de papel bond, Toner (Oficina de Becas) $100.00 100 hojas de papel bond. $100.00 ABRIL MAYO 50 hojas de papel bond. $50.00 JUNIO 50 hojas de papel bond. $50.00 JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 45 La planeación del gasto coincide con lo estipulado en el Acta de acuerdos con padres de familia. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN ING. LUIS PABLO RANGEL PEREZ / ING. GILBERTO MORAN NIETO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL $48,000.00 1 P $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 2 P $0.00 $3,000.00 $2,200.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $9,800.00 3 P $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 4 P $0.00 $3,100.00 $1,730.00 $1,730.00 $0.00 $0.00 $1,730.00 $1,730.00 $0.00 $1,730.00 $0.00 $0.00 $11,750.00 5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,100.00 $9,930.00 $7,730.00 $8,200.00 $0.00 $15,730.00 $8,930.00 $0.00 $8,930.00 $6,000.00 $0.00 $85,550.00 TOTAL UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNANDEZ COSTO TOTAL DEL PROGRAMA PLAN DE MEJORA CONTINUA $85,550.00 DIFERENCIA $85,550.00 46 7.3 “Proyecto Cobertura” 7.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura” NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROGRAMA Cobertura Aumento de la Cobertura Conservar la cobertura de atención educativa a jovenes de la región a través de la difusión de logros y ventajas que representa Objetivo el ingreso a nuestro subsistema. Incrementar la cobertura manteniendo al alumnado en los diferentes grados escolares, mejorando las instalaciones e Meta incrementandolas para ofertar un mejor servicio educativo. LINEAS DE ACCIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN ING. JOSE CRUZ PEREIRA VIDALES Linea de Acción 1 Participar en Ferias Profesiográficas de la localidad, dirigida a alumnos del nivel básico y realizar la promoción en los planteles de la localidad. Recurso Humano: 15 Linea de Acción 2 Gestionar ante las instancias correspondientes la construcción de aulas didácticas, así como el incremento del recurso de plazas docentes. Recurso Humano: 4 Linea de Acción 3 Realizar y supervisar el programa de mantenimiento de aulas, laboratorios y talleres, para que se encuentren en optimas condiciones de uso. Recurso Humano: 10 Linea de Acción 4 Recurso Humano: Linea de Acción 5 Recurso Humano: Total de Lineas de Acción Total de Recurso Humano utilizado: 3 Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Nieto Ing. José Cruz Pereira Vidales Ing. Victor Manuel Marquez Azuara 29 Las líneas de acción son congruentes con los indicadores del SIGEEMS en la sección de METAS. PLAN DE MEJORA CONTINUA 47 7.3.2 Organización CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN ING. LUIS PABLO RANGEL PÉREZ / ING. GILBERTO MORAN NIETO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DE ACCIONES 1 P 2 P 1 3 p 1 4 P 0 5 P 0 TOTAL 1 MARZO 2 P 1 1 PROGRAMADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 4 RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN Ing. Luis Pablo Rangel Pérez, Ing. Gilberto Moran Ing. José Cruz Pereira Vidales Ing. Víctor Manuel Márquez Azuara 8 PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ PLAN DE MEJORA CONTINUA 48 7.3.3 Recursos CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE ACCIÓN 1 RECURSOS HUMANOS 15 MES TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $11,500.00 COSTO APROXIMADO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Papelería e impresión de materiales $7,000.00 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO Combustible y Carteles $4,500.00 ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 49 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS HUMANOS MES AGOSTO 4 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $5,000.00 COSTO APROXIMADO Papelería y viáticos de personal $2,500.00 Papelería y viáticos de personal $2,500.00 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 50 CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA LINEA DE ACCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS MES AGOSTO 10 TOTAL DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN $83,520.00 COSTO APROXIMADO Mano de obra y pintura $20,880.00 DICIEMBRE Mano de obra y pintura $20,880.00 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO Mano de obra y pintura $20,880.00 Mano de obra y pintura $20,880.00 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PLAN DE MEJORA CONTINUA 51 La planeación del gasto coincide con lo estipulado en el Acta de acuerdos con padres de familia. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA RESPONSABLE DEL PROGRAMA LINEA DE ACCIÓN ING. LUIS PABLO RANGEL PÉREZ / ING. GILBERTO MORAN NIETO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL $11,500.00 1 P $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2 P $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 3 P $20,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,880.00 $20,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,880.00 $83,520.00 4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,380.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $20,880.00 $20,880.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,880.00 $100,020.00 TOTAL UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO) LAET. MARTHA LAURA BRIONES HERNÁNDEZ COSTO TOTAL DEL PROGRAMA PLAN DE MEJORA CONTINUA $100,020.00 DIFERENCIA $100,020.00 52 8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Nombre del Plantel: CBTis No. 46 Fecha: 31 de Octubre de 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Estado: San Luis Potosí L.A.E.T. Martha Laura Briones Hernández Subdirector Técnico L.S.C. Ma. Guadalupe Jiménez Curiel Depto. de Planeación Ing. Víctor Manuel Márquez Azuara Depto. Serv. Administrativo Ing. Jorge Rangel Meléndez Depto. Vinculación T.M. Ing. Luis Pablo Rangel Pérez Depto. Serv. Escolares T.M. Ing. Amadeo Carvajal Orta Sra. Elvia Olvera Rubio Depto. Serv. Docentes T.M. Padre de familia Sr. Guillermo Domínguez Compean Padre de familia REVISÓ APROBÓ Ing. José Cruz Pereira Vidales Director del plantel Sra. María Esperanza Zarzosa Hernández Subdirector de Enlace Operativo en el Estado de San Luis Potosí PLAN DE MEJORA CONTINUA 53 8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Nombre del Plantel: CBTis No. 46 Fecha: 31 de Octubre de 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Estado: San Luis Potosí L.A.E.T. Martha Laura Briones Hernández Subdirector Técnico L.S.C. Ma. Guadalupe Jiménez Curiel Depto. de Planeación Ing. Víctor Manuel Márquez Azuara Depto. Serv. Administrativo Ing. Arturo Morales Acuña Depto. Vinculación T.V. Ing. Gilberto Moran Nieto Ing. Martín Faitt García Depto. Serv. Escolares T.V. Depto. Serv. Docentes T.V. Sra. Elvia Olvera Rubio Padre de familia Sr. Guillermo Domínguez Compean Padre de familia REVISÓ APROBÓ Ing. José Cruz Pereira Vidales Director del plantel Sra. María Esperanza Zarzosa Hernández Subdirector de Enlace Operativo en el Estado de San Luis Potosí PLAN DE MEJORA CONTINUA 54 9. EVIDENCIAS. PLAN DE MEJORA CONTINUA 55 PLAN DE MEJORA CONTINUA 56 PLAN DE MEJORA CONTINUA 57 PLAN DE MEJORA CONTINUA 58 PLAN DE MEJORA CONTINUA 59 PLAN DE MEJORA CONTINUA 60 PLAN DE MEJORA CONTINUA 61 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 1 ALTAMIRANO MEDINA NADIA PATRICIA 481 102 9886 nadia_sa08@hotmail.com 2 ALVAREZ GOMEZ GUILLERMO 481 113 3999 morllegui@live.com.mx 3 ALVAREZ TORRES BERENICE 481 108 2146 berenice.bheitz@gmail.com 4 AREVALO RUBIO RAFAEL 481 106 5195 reydelamiel@hotmail.com 5 BARRON GONZALEZ MARCO ANTONIO 833 138 2834 mar_bat6@hotmail.com 6 BENAVIDES VILLALON MARTHA ELISA 481 113 0861 marelisa19@hotmail.com 7 BERNON PEREZ AMERICO 481 111 25 68 americo_75@hotmail.com 8 BOCANEGRA CASTILLO SILVIA MERCEDES 481 112 1181 mersilboc@hotmail.com 9 BRIONES HERNANDEZ MARTHA LAURA 481 113 0620 marthalaurabri@hotmail.com 10 CARVAJAL ORTA AMADEO 481 103 4344 amadeo1113@hotmail.com 11 CASTILLO CASTILLO MARIA ELENA 481 102 9775 castillocont@hotmail.com 12 CASTILLO CORONADO LAURA GABRIELA 481 103 8781 laurasaeti@hotmail.com 13 CASTILLO CORONADO MIGUEL 481 103 7628 castillocoronado_@hotmail.com 14 CASTRO TINAJERO ANTONIO 481 391 2719 15 CEBALLOS RODRIGUEZ LAURA 481 114 0794 lauracr47@hotmail.com 16 CERVANTES HERRERA ELDA YUDITH 481 112 5536 juddy_110@hotmail.com 17 CHAIRES MARTELL DORA MARIA 481 391 9755 pedydor@live.com.mx PLAN DE MEJORA CONTINUA 62 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 18 CHAIRES MARTINEZ SOFIA 481 126 3286 cbtis46rec-hum@hotmail.com 19 CONTRERAS MATA TEODORO 481 106 2717 tallercontreras@hotmail.com 20 CONTRERAS MATA YOLANDA 481 103 8154 contreras-mata@hotmail.com 21 CORTES TORRES ARMANDO 481 112 3667 a_cortestorres@hotmail.com 22 CRUZ BEAR LUIS MANUEL 481 109 0782 luisbear_dg@hotmail.com 23 CRUZ REYES MA. ASENCION GUADALUPE 481 111 8646 masegua1@hotmail.com 24 DEL ANGEL GOMEZ ALMA IDALIA 481 110 0335 almadelangel_03@hotmail.com 25 DEL CARMEN MARTINEZ ARGELIA 481 107 6060 argelia_tamuin@hotmail.com 26 DOMINGUEZ COMPEAN GUILLERMO 481 841 6030 medoco@live.com 27 ENRIQUEZ LOPEZ MAYRA PATRICIA 481 106 9123 patyenriquez@hotmail.com 28 ESPINOZA GONZALEZ HERDA MARIA 481 331 4050 adreh0727@live.com 29 ESTRADA ESPINO FLORIBERTO 481 112 3125 festrada1@hotmail.com 30 ESTRADA TORRES CARLOS 481 113 3266 dihcom@hotmail.com 31 FAITT GARCIA MARTIN 481 116 0632 martinfaitgarcia@hotmail.com 32 FAITT GARCIA MIGUEL ANGEL 481 122 0995 mike_faitt@hotmail.com 33 FLORES AYALA VERONICA GUADALUPE 481 106 97 32 licvfa@hotmail.com 34 FLORES HERNANDEZ REBECA ISAURA 481 113 0774 rifh58@hotmail.com 35 GOMEZ CORONADO ARMANDO 481 113 0944 lgomez0606@hotmail PLAN DE MEJORA CONTINUA 63 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 36 GOMEZ GUERRERO SANDY JANETT 481 112 0426 37 GONZALEZ DOSAL CINDY KRYSTAL 481 103 3750 kity_gonzalez_2al@hotmail.com 38 GONZALEZ OLVERA AGUSTIN 481 121 4659 agustingo@hotmail.com 39 GONZALEZ OLVERA CLAUDIA IGDALIT 481 116 4205 igdalit_75@hotmail.com 40 GONZALEZ ORTA JORGE 481 106 0166 41 GONZALEZ TERAN MONICA 481 102 7619 monicagonte@hotmail.com 42 GONZALEZ ZUÑIGA DALILA 481 102 3567 dalyglzz@hotmail.com 43 GUTIERREZ CASTRO GILBERTO 481 119 3460 ing.gilberto_gutierrez_castro@hotmail.com 44 HERNANDEZ OROZCO JOSE LUIS 481 110 4063 joseluiscbtis46@hotmail.com 45 HERNANDEZ TERAN AMMIEl ASSAEL 481 100 3203 46 HERRERA SOLIS JULIO CESAR 481 122 8034 activojh46@hotmail.com 47 HURTADO RUELAS MIGUEL ANGEL 481 102 5406 licmiguelhurtado@hotmail.com.mx 48 IBARRA LARA ISMAEL 481 115 0577 49 IZAGUIRRE CAMACHO JORGE ALBERTO 481 103 0524 jorgeaizaguirre@hotmail.com 50 JIMENEZ CURIEL MA. GUADALUPE 481 113 0619 mgjc19@hotmail.com 51 JONGUITUD MOCTEZUMA LLUVIA 481 102 6186 lluvia.jm@hotmail.com 52 JONGUITUD RODRIGUEZ JUANA AURORA 481 120 6568 aurora_karina@hotmail.com PLAN DE MEJORA CONTINUA 64 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 53 LARRAGA GONZALEZ CARLOS ALBERTO 481 111 4669 larraga85@yahoo.com.mx 54 MAQUEDA ARVIZU MA. GUADALUPE 481 841 5487 maqueda_princess@hotmail.com 55 MARQUEZ AZUARA VICTOR MANUEL 481 113 6642 charro_6507@hotmail.com 56 MARQUEZ IZAGUIRRE LAMBERTA 481 120 9025 bermar4@hotmail.com 57 MARTINEZ CHAVEZ LAZARO 481 106 3134 mchavez00@gmail.com 58 MARTINEZ ESPINOZA SERGIO 481 106 6956 59 MARTINEZ LARA MIROSLAVA 481 107 0933 mirosmartinezlara@hotmail.com 60 MARTINEZ PADRON RAMONA ISABEL 481 111 5133 magy.27_08@hotmail.com 61 MARTINEZ RAMIRO MA. DEL SOCORRO 481 114 6493 kimrosa1966@hotmail.com 62 MARTINEZ TELLEZ BRENDA LIZETH 481 109 3125 blizeth_tellez@hotmail.com 63 MARTINEZ VAZQUEZ JUANA MARGARITA 481 121 8182 64 MELENDEZ GONZALEZ RAUL 481 126 7056 melendezglz@hotmail.com 65 MELGAREJO OCEJO ENRIQUE 66 MELO MERAZ VICENTE 481 107 4197 vimoka@hotmail.com 67 MENDEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO 481 122 4860 carlosalbertotec@hotmail.com 68 MENDEZ CASTILLO NICEFORO JOAQUIN 481 115 0362 joaquinmendez_@hotmail.com 69 MENDEZ GALARZA CESAR 481 120 5763 ces_men_ga1@hotmail.com 70 MOCTEZUMA RAMIRO LAURA ALICIA 481 110 3973 lauramoct@hotmail.com PLAN DE MEJORA CONTINUA 65 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel 71 MONTERRUBIO RAMIREZ ALVARO DE JESUS 481 101 1103 72 MORALES ACUÑA ARTURO 481 106 9543 morales2560@hotmail.com 73 MORAN NIETO GILBERTO 481 101 1350 cyrus_moran64@hotmail.com 74 OCEJO CAMPOS ANGEL 481 120 9003 75 OCEJO CAMPOS LETICIA 481 113 2629 oquidia_leti@live.com.mx 76 OLVERA RUBIO ELVIA 481 117 0818 elvia.olverub@gmail.com 77 OLVERA RUBIO MARBELLA 481 113 0592 allebram68@hotmail.com 78 PAEZ MONTEALVO RITA DE LA SOLEDAD 481 113 9901 paez-1969@hotmail.com 79 PAILUN LARA ERICKA 481 114 2598 ericka_8@hotmail.com 80 PEREIRA VIDALES JOSE CRUZ 481 110 8577 jcpereira52@hotmail.com 81 PEREZ ENRIQUEZ VICTOR 481 107 1760 victorperezenriquez@hotmail.com 82 PEREZ MARTINEZ EVELYN ARIADNA 481 114 1675 83 PONCE ALVAREZ IVAN DE JESUS 481 391 7226 84 PORTILLA LARA ALMA DELIA 481 122 1236 85 RAMIREZ CARRIZALES MA. DE LOURDES 481 111 4252 86 RAMIREZ ESPINOZA SERGIO 481 119 3515 87 RAMIREZ MORALES OLGA LETICIA 481 104 0688 PLAN DE MEJORA CONTINUA Correo electrónico alma.delia-65@hotmail.com 66 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 88 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE VICTOR 481 110 3956 89 RAMIRO BARON JEANETTE 481 391 8387 90 RAMIRO DIAZ MIGUEL ANGEL 91 RANGEL LOPEZ MARIA DEL CARMEN 481 113 5579 mcrlcbtis46@hotmail.com 92 RANGEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 481 117 4597 jrangel_1981@hotmail.com 93 RANGEL MELENDEZ JORGE 481 107 2073 kalysolin@hotmail.com 94 RANGEL PEREZ LUIS PABLO 481 102 3331 luparape@hotmail.com 95 REDONDO MORALES ALDO MARTIN 481 391 7795 aldo_redondo@hotmail.com 96 REYES OLVERA MARIO EDUARDO 481 391 5899 marioreyesolvera@hotmail.com 97 RIOS QUIROZ MYRNA 481 389 3253 myrnariosq@hotmail.com 98 RIVERA ENRIQUEZ ARTURO 481 124 0759 99 RIVERA NAJERA EDER JACINTO 481 116 5509 100 RODRIGUEZ GARROCHO J. CONCEPCION 481 106 1705 rogc50gb757@hotmail.com 101 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDRES 481 112 1930 andres_541018@hotmail.com 102 RODRIGUEZ TINAJERO ANA GLORIA 481 108 4869 anita.8107@hotmail.com 103 RODRIGUEZ TOLEDO MIGUEL ANGEL 481 123 2934 104 RUBIO BARRA HUGO DAVID 481 390 3810 105 SALGADO MORALES GUSTAVO 481 380 9532 jean20012011@hotmail.es mramirod@hotmail.com PLAN DE MEJORA CONTINUA hdrb@hotmail.com 67 Lista de asistencia Nombre del plantel: CBTis No. 46 Estado San Luis Potosí Fecha: 04 de Octubre 2013 Nombre del Director: Ing. José Cruz Pereira Vidales Nombre de la sesión: Reunión Informativa Nombre completo Tel / Cel Correo electrónico 106 SANCHEZ DE LA TORRE HERMES ESTEBAN 481 117 1845 hermes_sant26@hotmail.com 107 SEVILLA CASTILLO MIGUEL ANGEL 481 103 0929 scmiguel2@gmail.com 108 TELLEZ FLORES BERTHA ALICIA 481 331 5836 berthatellez_93@hotmail.com 109 TOBIAS HERNANDEZ FROILAN 481 115 1861 froylan_tobias@hotmail.com 110 TOLEDO ALVAREZ EVA 481 113 9902 toledoalvarezeva@hotmail.com 111 TORRE CISNEROS MANUEL 481 112 2382 gio6789@hotmail.com 112 TORRES GALVAN LUIS 481 331 9056 113 TORRES GALVAN MANUEL 114 TORRES GALVAN MARTHA LAURA 481 104 7998 mltg_2908@hotmail.com 115 TORRES MARTELL JOSE MANUEL 481 113 0015 man_08_2@hotmail.com 116 VERGARA SALDIERNA JAIRO 481 118 9272 master2001ellider@hotmail.com 117 VIDALES ROMERO JOSE ANTONIO 481 128 1944 vidales_r@hotmail.com 118 VILLARREAL GONZALEZ JOSE ALFREDO 481 126 8966 fefry@hotmail.com 119 WONG HERNANDEZ ARCELIA SIRENIA 481 331 3201 lic_arceliawong_autos@hotmail.com 120 YAÑEZ MERAZ MARYELA 481 126 6570 chuca_12@hotmail.com 121 YAÑEZ VIDALES ROSALVA 481 103 6158 rosyyavi@hotmail.com 122 ZUÑIGA FLORES MIGUEL ANGEL 481 114 1365 123 ZUÑIGA FLORES ZAIRA LETICIA 481 123 3438 PLAN DE MEJORA CONTINUA zaira_zf@hotmail.com 68 PLAN DE MEJORA CONTINUA 69 PLAN DE MEJORA CONTINUA 70 PLAN DE MEJORA CONTINUA 71 PLAN DE MEJORA CONTINUA 72 PLAN DE MEJORA CONTINUA 73 PLAN DE MEJORA CONTINUA 74